同学,你好,填写到11行,季度不超三十万的话
老师在申报小规模增值税时候,这个本期扣除额填写含税的金额吗?是填写代开的专票和开具普票的合计吗
个体户,开了普票,填写增值税申报表时候用不含税收入金额填写是吗?
七月个体户增值税及附加税费申报表怎么填写,开了9465.35普票,开了47524.75专票,个体户5月20成立,核定额度是每月19600
个体户增值税申报表里的未达到起征点销售额11栏如何填写,是填写实际开票金额不含税收入吗,还有个体户定期定额申报表申报经营所得的报表,也就是经营所得,表里应税项2如何填写,是填写实际开票金额还是核定金额还是怎样的情况
你好老师,请问填写小规模增值税申报表的时候,无票收入和普票收入超过30万了,是填写在其他增值税发票不含税销售额是吗
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
是不超过三十万,但是填写不含税的那部分数额吗?我之前都是填报的不含税的那部分,但是我报经营所得时候的收入是含税的收入数据,工商年报的收入与经营所得申报一致,
同学,你好,收入都是不含税的吧。
但是经营所得申报的话,比如八万不含税收入,税800,但是实际上最后这个800不用交的,要转为营业外收入的吧!这样总收入不就是8.08万了?
同学,你好,理解对的。你现在填写的增值税报表,就是这样填天之翼,这个八百是不缴增值税的。
老师,如果按您说的,增值税和所得税都用不含税收入的话,那我现在申报的增值税用不含税的,所得税和工商年报都是用的含税收入,这样会不会出问题?应该怎么改呢?
那这样的话,工商年报只要和所得税申报对上就行是吧?
同学,你好,是的,这两个对上就可以