你们有代收代付协议吗?或者是能取得吗?

老师,请问一下应收的款项分成两部分转账了应该如何过账?比如:一笔应收是30000。其中的一部分通过对公账户转到我公司了,另一部分老板让直接转给另一个需要应付的公司了,但是这个应付的公司不给我们公司开票的,我的应付里也是没有挂这个应付公司的,我想问一下这个要怎么处理,这个应付的公司人家给我们有发过来四方协议的
我公司是房地产代理服务公司,现在帮其他中介刷卡,就是卖一套通过个人刷卡到我们公户2万,里面只有一千是属于我们中介费,另外1.9万属于第三方中介公司,公户支付给公司,对方也开票过来,现在我们收到的两万客户不需要发票,公司想把这两万开给我们另外一家自己的公司(没有关联的公司)来平数,这样可以吗?
老师,我们公司一家材料公司有往来,我们从他们那里材料有20万未付款,因为这家公司需要发电机我们将我们公司一台二手发电机以4万卖给了对方,这笔也没有通过现金或者银行转账支付,只是在对账单中提到这4万块钱冲抵我们的欠款20万,最后欠他16万,那我这笔4万块钱该如何做账务处理呢,对方也没有要我们开发票?
老师问个问题,账户上有一家公司之前多打100万做为预付款,我们已经使用了,现在就是账面显示100万欠票,后来这个公司的法人打了100万到账上他同时也是我们公司法股东,这个相当于投资款,然后我们让另外一家开了100万发票,然后在把这个发票开给之前那一家,那个法人打的款也付给了开票的公司,这样过账是不是那个公司一分钱也没有多付呀
我们公司是做跨境电商的 但是以一般贸易出口到香港公司 再由香港公司通过亚马逊平台售卖 我想问一下 这样的话 海外仓开过来的海外仓物流费用吗? 就是我们有库存放在第三方海外仓那里 会产生仓储费 和订单派送费 第三方海外仓要求我们付人民币 那我们只能用大陆公司对公支付了 大陆公司支付的话 他们就要开票给我们 大陆公司没有库存在国外 国内也没有设置库存 这样的话 他们开过来的其他仓储物流费 这个费用项目的发票能用吗
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
请问,我公司卖货给B公司,然后B公司给我公司打款100万元!这100万元我还要给C公司让利20%,让C公司帮我卖货!请问这样的分录我改怎么写!
计算结转产品成本这块,假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余:材料700 元 ,直接费用100元,人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%,,,那我我应该是(700+100+100)×80%=720成本对吧?剩余900-720就是在产品对吧?,,若以上是对的,我想问,我可否按上诉条件只用(700+50+10)×80%,就是不直接直接费用余额100就取100,直接人工100就取100
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
开给我们自己另外一个公司,可以自己弄协议啊,到时金额比较大,有三百多万,两百多笔通过不同个人刷卡过来的
可但是太频繁了不好
后面没有这样入账了,不开票通过私户了但是前面进了三百多想这样平数不知道有没问题
实际业务走代收代付的课业。
有没收到我发的图片,发了几次都没有看到有
我没有看到你的图片。
李小姐昨天通过pos刷卡到本公司A公司2万,王小姐也是这样刷卡2,黄小姐2,昨天共收6万,里面只有6千是我们的收入,5.4万是第三方中介公司,当天我们 A公司付款5.4万给中介,发票也收到,本公司A收到6万对方不要发票,公司想把这6万开给我们自己另外一个公司B(B公司缺发票)刚好解决发票问题,B公司不转钱,用三个人刷卡6万抵消,账上名义就是这6万属于B公司付的款
你好,b公司委托个人付款出这个证明。
但是你这个有风险,属于虚开发票。
开几十万可以吗?每月开个几万块
虚开发票涉税金额大的要坐牢的
那对方全部都不要发票怎么处理
你好 无票收入就是了
无票收入三百多万有没有问题的?是不是也要按开票这样正常交增值税?
你好,完全没有问题的是的,需要正常交税,和你开发票的事一样。
是不是申报增值税时填无票收入,然后做账跟开发票的一样贷:主营业务收入,销项税额
其他还有没有需要做的
是的 和开发票的一样交税