你好,同学,一般业务提成是按销售额算提成,不是按净利润提成的

3.利润预测项目2020年2021年2022年一、主营业务收入61619加:其他收入151010减:主营业务成本生产/采购成本1.72.73.05营业税金及附加(按5.5%计算)122变动销售费用销售提成0.40.450.5边际贡献率(%)=(主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成)/主营业务收入0.4830.6780.708固定销售费用宣传推广费10.80.8管理费用场地租金1.81.81.8员工薪酬151618办公用品及耗材0.50.50.5水、电、交通差旅费111固定资产折旧222其他管理费用0.30.30.5财务费用利息支出0.20.30.3二、营业利润0.1258.09514.325减:所得税费用(按25%计算)0.37524.70542.795三、净利润帮我算算那个营业利润和净利润那一栏
老师,请问按净销售额或净利润算业务提成,怎么操作好?如果按净利润计算提成,那税金、运费有公司吗?
某公司某年12月初“本年利润”月初贷方余额为600000,“利润分配一一末分配利润”贷方余额为50000元,“盈余公积”月初贷方余额为80000元。12月份损益类账户发生如下:主营业务收入20000元,其他业务收入30000元,营业外收入10000元,主营业务成本120000元,其他业务成本20000元,税金及附加10000元,销售费用8000元,管理费用16000元,财务费用10000元,营业外支出4000元,按利润总额的25%计提所得税,按净利润的10%计提法定盈余公积,按净利润的20%计算应付投资者利润。要求:(1)计算该公司12月份利润总额;(2)计算该公司12月份应计提的所得税(3)计算该公司本年实现的净利润(4)计算该公司12月末“盈余公积”账户余额(5)计算该公司12月末“利润分配一一未分配利润”账户余额
某公司某年12月初“本年利润”月初贷方余额为600000,“利润分配一一末分配利润”贷方余额为50000元,“盈余公积”月初贷方余额为80000元。12月份损益类账户发生如下:主营业务收入20000元,其他业务收入30000元,营业外收入10000元,主营业务成本120000元,其他业务成本20000元,税金及附加10000元,销售费用8000元,管理费用16000元,财务费用10000元,营业外支出4000元,按利润总额的25%计提所得税,按净利润的10%计提法定盈余公积,按净利润的20%计算应付投资者利润。要求:(1)计算该公司12月份利润总额;(2)计算该公司12月份应计提的所得税(3)计算该公司本年实现的净利润(4)计算该公司12月末“盈余公积”账户余额(5)计算该公司12月末“利润分配一一未分配利润”账户余额
31日,结转本月各损益类账户的发生额。 管理费用49700 销售费用23500 财务费用3000 其他业务成本18000 营业外支出1200 主营业务成本629712.64 营业税金及附加12508.60 主营业务收入960000 其他业务收入20000 接上题,31日,按25%所得税率计算企业应交纳的企业所得税,并结转到“本年利润”账户 接上题,31日,计算净利润,并按净利润的10%的比例计提法定盈余公积金,按净利润的30%的比例计算应分配给投资者的股利。 31日,将净利润转入到“利润分配”账户。求带金额版的会计分录
原本开3个点发票含税金额24665现在老板让开13个点发票说加10个点,那是不是24665*0.1=2466.5+24665=27131.5
资产负债表上应收账款负数怎么调
猪肉鸭肉是免增值税货物,但老板非要开专票,可以开专票吗,那专票税率不能选择免税和0税率的,那应该选择税率是多少呢?9%还是13%
原来是开3%的发票,含税金额是3220,哦,现在老板说要开13个点的发票,让我加十个点上去,那我这个是先要3220算出不含税的金额,然后乘以13%嘛
老师,我们分包给班组工程项目名称是剔除我划红线那部分,这部分红线的内容,其实是要写在备注里具体内容的,因为个人代开的发票内容*建筑服务*工程服务 这里的工程服务不能自行修改,所以只能把具体施工内容备注在下面,但工人把这部分也打到上面建筑项目名称那里了,这发票能用吗?
老师 员工出差 住宿没发票 报销用什么票啊
老师,股东退股,是要先工商办理,然后再退钱给股东,还是先退钱给股东,再去工商办理啊
老师我公司有员工是退伍军人安置就业的,去年有收到退役军人事务局520元的单位部分的医疗保险,当时部队没交打到我们公司账上了,当时会计做交社保的分录时候直接账上处理这笔单位部分的社保直接记入费用,然后年底结账还挂着个,其他应付款—军人事务局520元,请问一下怎么调?可以直接冲这笔账上的费用吗
涉税事项联系人登陆弄不能进去跨区域涉税事项所在地税务局
老师您好,请问在2月10号发给员工的25年年终奖,请问申报在当期2月申报还是在3月申报,我说的是当前是目前2月申报1月工资个税,
老师,可是老板要按净利润计算提成呢
你们老板是和员工协商好的,还是可以
没有协商,现在刚刚开始,还在招聘业务,先把提成方案定好
净利润,是税后利润。提成不可能按净利润提的。
你可以给你们老板建议,按利润总额提成都是很少,一般是销售金额,回款金额
好的,谢谢老师
不用谢的,同学,祝你工作愉快