从本市新亚高分子材料有限公司购进A材料6000千克,单价15元,增值税率17%,开出一张为期6个月的商业承兑汇票结算货款,求带金额版的会计分录

31日,结转本月各损益类账户的发生额。 管理费用49700 销售费用23500 财务费用3000 其他业务成本18000 营业外支出1200 主营业务成本629712.64 营业税金及附加12508.60 主营业务收入960000 其他业务收入20000 接上题,31日,按25%所得税率计算企业应交纳的企业所得税,并结转到“本年利润”账户 接上题,31日,计算净利润,并按净利润的10%的比例计提法定盈余公积金,按净利润的30%的比例计算应分配给投资者的股利。 31日,将净利润转入到“利润分配”账户。求带金额版的会计分录
31日,结转本月各损益类账户的发生额。 管理费用49700 销售费用23500 财务费用3000 其他业务成本18000 营业外支出1200 主营业务成本629712.64 营业税金及附加12508.60 主营业务收入960000 其他业务收入20000 接上题,31日,按25%所得税率计算企业应交纳的企业所得税,并结转到“本年利润”账户。
长江公司20*8年12月发生下列有关业务,请根据所给资料编制相关会计分录:①本年度主营业务收入540000元,其他业务收入20000元,营业外收入17000元。做出相应结转分录。②本年度主营业务成本400000元,其他业务成本6000元,税金及附加2000元,销售费用18000元,管理费用38000元,财务费用12000元,营业外支出1000元。做出相应结转分录。③按25%税率计算企业应交所得税,并做出相应会计处理。④将上述所得税费用结转入“本年利润”账户。⑤按净利润10%提取法定盈余公积金。⑥按净利润的40%分配给投资者。⑦将净利润结转到“利润分配—未分配利润”账户。⑧将“利润分配”所属各明细账户的发生额结转入“利润分配——未分配利润”账户。并计算企业本期的未分配利润金额。
长江公司20*8年12月发生下列有关业务,请根据所给资料编制相关会计分录:①本年度主营业务收入540000元,其他业务收入20000元,营业外收入17000元。做出相应结转分录。②本年度主营业务成本400000元,其他业务成本6000元,税金及附加2000元,销售费用18000元,管理费用38000元,财务费用12000元,营业外支出1000元。做出相应结转分录。③按25%税率计算企业应交所得税,并做出相应会计处理。④将上述所得税费用结转入“本年利润”账户。⑤按净利润10%提取法定盈余公积金。⑥按净利润的40%分配给投资者。⑦将净利润结转到“利润分配—未分配利润”账户。⑧将“利润分配”所属各明细账户的发生额结转入“利润分配——未分配利润”账户。并计算企业本期的未分配利润金额。
业务39.12月31日,结转损益类账户。其中:主营业务收入5000000元,其他业务收入800000元,营业外收入200000,投资收益100000元;主营业务成本3000000,其他业务成本400000元,营业外支出100000元,税金及附加50000元,管理费用300000元,财务费用200000元,销售费用200000元。业务40.12月31日,计算本月实现的利润以及全年实现的利润总额,并按全年利润总额的25%计提应交所得税。业务41.12月31日,计算全年净利润,并按净利润的10%提取法定盈余公积金,按净利润的40%计算应向投资者分派的股利。业务42.12月31日,将全年实现的净利润,转入利润分配账户,并将利润分配各明细账户的借方余额,转入利润分配-未分配利润。
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
同学你好 1.借:本年利润49700 %2B23500%2B3000 %2B18000%2B1200%2B629712.64%2B12508.60 贷: 管理费用49700 销售费用23500 财务费用3000 其他业务成本18000 营业外支出1200 主营业务成本629712.64 营业税金及附加12508.6 借:主营业务收入960000 其他业务收入20000 贷:本年利润960000%2B20000 2.所得税=[(960000%2B20000)-(49700%2B23500%2B3000%2B18000%2B1200%2B629712.64%2B12508.60)]*25%=242378.76*25%=60594.69 借:本年利润60594.69 贷:所得税费用60594.69 3.净利润=242378.76-60594.69=181784.07 借:本年利润181784.07 贷:利润分配-未分配利润181784.07 4.借:利润分配-提取法定盈余公积181784.07*10%=18178.41 -应付现金股利或利润181784.07*30%=54535.22 贷:盈余公积-法定盈余公积18178.41 应付股利54535.22 借:利润分配-未分配利润18178.41%2B54535.22 贷:利润分配-提取法定盈余公积181784.07*10%=18178.41 -应付现金股利或利润181784.07*30%=54535.22
从本市新亚高分子材料有限公司购进A材料6000千克,单价15元,增值税率17%,开出一张为期6个月的商业承兑汇票结算货款,求带金额版的会计分录 老师这个可以回下吗?
借:原材料-A材料 6000*15 应交税费-应交增值税(进项税额)6000*15*17% 贷:应付票据6000*15%2B6000*15*17% 同学再有问题要重新提交一下入口哈~