借应收账款负数 贷利润分配负数 应交税费负数 汇算清缴减少收入
今年3月份发现去年12月份多做了收入,今年应该怎么调整呢?
早上好老师!今年发现去年7月份多计了一笔应收账款,请问今年怎么调整账目呢?谢谢
去年12月 份有一笔销项税额多记了,主营业务收入少记了今年应该怎么调整
今年三月份发现去年12月有一笔错误分录,多结转了成本,现在怎么调整
去年12月份单位部分的社保多算了,今年应该怎么调整
找运输公司将货物发至客户中途将货丢了,运输公司照价赔偿款怎么做账?
老师您好,22年收到17000元发票,当时双方有争议,我们公司付了10000.25年对方公司把17000发票红冲了,开了10000元,企业会计准则怎么做账呢?谢谢老师
老师,旅游行业,差额开票,帮我写一下收入和成本的会计分录
为什么说企业经营最后的精华在财务这里?
会计利润和税法上承认的利润,如何确认是调增还是调减呢?
请问申报表上留抵税额是47291.29元,但是账上却是48485.59元,这个应该怎么处理呢
你好,老师。甲公司欠我们老板的A公司货款1万,不开发票。我们老板的B想从甲公司采购2万的货,但是要发票。这样A和B之间的欠款能互相抵消么?
老师公司一般户也可以支付货款和平时开销吗?还是需要提到基本户?
您好,老师,我想问下,公司员工开自己的车外出办公,然后回来要报销车费,领导说给报呢,这个标准怎么衡量呢,没有头绪,我怎么知道他的车花费多少,每次他就自己在滴滴打车上,输起始点和到达点,出来个金额,找打车票报销着呢
外部人员替公司垫的款现在来报销是用报销单还是付款申请单合适
可以直接做红冲的分录吗
你好 小企业会计的可以
我们是上市公司,我看他们之前的账务是12月份确认了暂估费用,次年1月红冲,老师这样的处理方式对吗?
可以 费用发生在12月份 次年汇算清缴之前发票到了就可以
我们还有一种方式就是把所有的其他应收款都在12月暂估费用结平了,到了次年1月份我们再把这些录红冲,这样的处理只是为了年结时往来科目都结平,但这样的问题是,这样账务处理方式对吗
有问题 实际并没有的业务你们虚增
是的,我就是觉得这样不太行,但是他们每年都这样处理,但这些往来我们有什么方法在年结结平呢?
付款 收款 或者看下收入晚做了不
嗯,那老师想我在汇算清缴前发现多做收入了,如果直接去年12月红冲多确认的收入,这样合理吗?还是说一定要用到以前损益调整科目呢?
你修改12月份的 你申报的也得去修改的
我要在今年3月份红冲12月份那笔多做的收入吗?还是说要通过以前损易益调?
得用以前年度损益调整
好的、谢谢老师,晚安
不用客气 工作愉快