借应收账款负数 贷利润分配负数 应交税费负数 汇算清缴减少收入

今年3月份发现去年12月份多做了收入,今年应该怎么调整呢?
早上好老师!今年发现去年7月份多计了一笔应收账款,请问今年怎么调整账目呢?谢谢
去年12月 份有一笔销项税额多记了,主营业务收入少记了今年应该怎么调整
今年三月份发现去年12月有一笔错误分录,多结转了成本,现在怎么调整
去年12月份单位部分的社保多算了,今年应该怎么调整
老师,继续教育怎么去搞
老师,可以设置管理费用-低值易耗品摊销这个科目吗?还是说,低值易耗品的一级科目只能是周转材料呢?
企业捐款,抵扣企业所得税的政策麻烦告知一下,老板说哪个会计说捐款5万能抵扣200万成本,应该没那么大好处吧
工程劳务公司,12月发生农民工工资10万。甲方2026年1月代发农民工工资,代发后1月税款所属期申报。成本应该做在几月,分录怎么做
老师,合伙企业,有补交之前年度的个人所得税,分录应该怎么写?
请问,现在增值税每个季度免征额额多少万,现在我们是个体户,7至9月收入是33万,增值税怎么样补税
请假捐款的好处有哪些
如何看公司土地有没有抵押的情况?
老师你好,公司的票的额度不够,我要申请提额,需要上传哪些资料呢?
老师,就刚才问题再问一下:我方是一般纳税人,对方公司是小规模纳税人,我们取得的进项发票只有3%,那那这样可以抵扣的税额很少,有什么方法可以增加进项发票吗?(董孝彬老师)
可以直接做红冲的分录吗
你好 小企业会计的可以
我们是上市公司,我看他们之前的账务是12月份确认了暂估费用,次年1月红冲,老师这样的处理方式对吗?
可以 费用发生在12月份 次年汇算清缴之前发票到了就可以
我们还有一种方式就是把所有的其他应收款都在12月暂估费用结平了,到了次年1月份我们再把这些录红冲,这样的处理只是为了年结时往来科目都结平,但这样的问题是,这样账务处理方式对吗
有问题 实际并没有的业务你们虚增
是的,我就是觉得这样不太行,但是他们每年都这样处理,但这些往来我们有什么方法在年结结平呢?
付款 收款 或者看下收入晚做了不
嗯,那老师想我在汇算清缴前发现多做收入了,如果直接去年12月红冲多确认的收入,这样合理吗?还是说一定要用到以前损益调整科目呢?
你修改12月份的 你申报的也得去修改的
我要在今年3月份红冲12月份那笔多做的收入吗?还是说要通过以前损易益调?
得用以前年度损益调整
好的、谢谢老师,晚安
不用客气 工作愉快