借应收账款负数 贷利润分配负数 应交税费负数 汇算清缴减少收入
今年3月份发现去年12月份多做了收入,今年应该怎么调整呢?
早上好老师!今年发现去年7月份多计了一笔应收账款,请问今年怎么调整账目呢?谢谢
去年12月 份有一笔销项税额多记了,主营业务收入少记了今年应该怎么调整
今年三月份发现去年12月有一笔错误分录,多结转了成本,现在怎么调整
去年12月份单位部分的社保多算了,今年应该怎么调整
老师,去年成本结转少了发票是之前取得的,今年多转一部分做到以前年度损益调整,申报去年的企业所得税汇算清缴时给他直接记到去年成本里,今年申报时不影响今年成本可以这样做吗
您好,总公司资质可以给分公司招投标用,但业主结算必须要分公司开票对吧?
老师就是工会经费是根据什么来交税的?
这个为编写著作所花费的资料费 5000 为啥是影响我们的这个数字不管对吧
老师,请问什么是企业账户信息?指的是不是开户行
工程安装公司开具的发票内容是:劳务*劳务费,简易计税方法是-1%征收率的货物及加工修理修配劳务,是35kv~110kv输电线路通道隐患监控值守运维服务,是否需要缴纳印花税,如果需要缴纳按照什么税目
老师,这题是不是有问题?这是多选题,答案只有一个b,这个选什么呀?
老师,您好!之前增值税有留底,实际缴纳的增值税会少,那我现在未交增值税的余额不对,怎么办?
老师,问一下卖瓷砖。开13个的专票,收8个点的钱。这样可以吗?对方为什么这样做呢
老师销售发货没开票结转陈本么?
可以直接做红冲的分录吗
你好 小企业会计的可以
我们是上市公司,我看他们之前的账务是12月份确认了暂估费用,次年1月红冲,老师这样的处理方式对吗?
可以 费用发生在12月份 次年汇算清缴之前发票到了就可以
我们还有一种方式就是把所有的其他应收款都在12月暂估费用结平了,到了次年1月份我们再把这些录红冲,这样的处理只是为了年结时往来科目都结平,但这样的问题是,这样账务处理方式对吗
有问题 实际并没有的业务你们虚增
是的,我就是觉得这样不太行,但是他们每年都这样处理,但这些往来我们有什么方法在年结结平呢?
付款 收款 或者看下收入晚做了不
嗯,那老师想我在汇算清缴前发现多做收入了,如果直接去年12月红冲多确认的收入,这样合理吗?还是说一定要用到以前损益调整科目呢?
你修改12月份的 你申报的也得去修改的
我要在今年3月份红冲12月份那笔多做的收入吗?还是说要通过以前损易益调?
得用以前年度损益调整
好的、谢谢老师,晚安
不用客气 工作愉快