你好 0申报就是说没有应税收入,也没有应纳税额 。 比如你要报增值税。 你都没有产生收入 那么你增值税会是0报的

待抵扣进项税,下年能抵扣?
老师怎么@马坤老师,怎么可以直接向马坤老师提问
24年供应商给我们开的发票还能部分红冲吗?
老师本年利润总额67万已缴纳所得税,以前年度损益调整65万,11月和12月怎样调整,才能在汇算清缴时不退税呢
我第一次问说成本开在实际干活的公司,今天我问又说开中标的公司,到底怎么开哦?
请问进口报关单怎么获取
老师 收到收益分配 信托怎么入账
租的汽车拉货运输,出租方开票是9个点还是13个点呢
老师,请问一下我们不是个体嘛,没有办基本户,都只有法人的个人账户,那我们录入电子税务局应该是个人储蓄账户,还是个人银行结算账户哇
老师:请教您一个问题 小规模去年的部分费用发票,税务局要求转出,说服务费太高不予扣除。跨年的转出要怎么处理呀?
就是不用交税的意思吗
你好 你0报 是的。 不产生税费缴纳
不产生也要报税是不是
你好 是的。 因为你有申报期的。 要按期报税。 就算没有收入 也得0报
一开始出资50万后来股权变更80万交印花税是按30万交还是怎么交
你好 股权转让是 80万的话。 那么按80万缴纳印花税 按所得 30万 缴纳个税
不是,甲出资50万后来甲股权转让乙,乙出资了50万+30万变更后是80万怎么交税
你好 那实际就是 80万来买这个 甲的股权了。 转让金额不是80万吗
我们财务怎么说按超出额交税?
你好 按 你们转让金额来交纳印花税 ;不是按超额 。
那如果甲50后来甲自己加30万呢是怎么交
你好 那就是80万了。 印花税是按转让金额来交纳印花税的 当公司有实际入资的资金根据转让的金额,双方缴纳万分之五的印花税;