你好 具体问什么问题呢

该纳税人本税款所属期间税费种认定的纳税期限为季,
收到税务局的短信让我缴税,个体工商户,说是缴纳经营所得B表但是季度所得A表一直未申报,该怎么先申报季度的,是直接填A表吗?但是A表显示该纳税人本税款所属期间税费种认定的纳税期限为季,而本次申报的税款所属期止非季度最后一月,想问下老师该怎么先填季度的再报年度的呢?感谢
我要报税上面显示该纳税人本税款所属期间税费种认定的纳税期限为季,而本次申报的税款所属期止,非季度的最后一月 ,我是个体户 该纳税人本税款所属期间税费种认定的纳税期限为季
请问我在申报增值税的时候出现:当前要申报的税款所属期起止时间和税费种认定的纳税期限不一致。这是什么意思?我该怎么操作呢?
请问我在申报增值税的时候出现:当前要申报的税款所属期起止时间和税费种认定的纳税期限不一致。这是什么意思?我该怎么操作呢?谢谢
先进制造业增值税加计抵减,个税收续费返还,稳岗补贴,高新企业补助属于政府补助吗?这些哪些属于?
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老师,公司填营业额是指的开票额吗
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一般纳税人在填写电子税务局纳税申报表时。第一季度和第四季度,如果填写在研发费用里边的话,研发费用加计扣除自动加计了,第一季度和第四季度,最好都体现在管理费用里边儿,为什么?
个体户保税报 老师
按你描述的就是你企业是季度申报