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2020年6月进10万元原材料,当时没开发票,暂估入账了,2021年3月收到这张发票,是把这张发票直接放入2020年6月的凭证里,还是做到本年3月份里,做一笔分录,把去年的暂估冲红,做一笔入账

2021-03-26 11:20
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-26 11:20

同学,你好,正确的是第二种方法。

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同学,你好,正确的是第二种方法。
2021-03-26
你好,汇算清缴的时候抵扣的话可以这么做的。
2021-07-13
你好!2020年的凭证分录你写一下,我给你改。
2021-12-14
需要看这个业务几时的,发票是19年,那对应成本是几时的,2020年吗,19年8月我做的一个成本,借:工程施工-材料费 41200元 贷:库存现金 41200元 后面发票到没,
2020-04-11
你好,暂估和发票一致的,可以放到去年的凭证后面。
2022-07-06
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