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工程公司,2021年12月开了一笔工程40万,以开票确认收入,当月暂估了成本5万票,发票2022年1月到,到了2月,又有一张成本票回来,12万,但是我在去年没有暂估这12万,这个怎么做分录?

2022-05-13 17:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-13 17:45

借:以前年度损益调整12 贷:应付账款12 借:利润分配-未分配利润12 贷:以前年度损益调整12

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快账用户2356 追问 2022-05-13 17:49

我汇算清缴已经申报了,怎么办呢

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齐红老师 解答 2022-05-13 17:51

更正申报就是了呀。还没结束

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快账用户2356 追问 2022-05-13 18:05

那汇算清缴我除了填主表,把12万加在主营业务成本那里,还需要填哪里啊?

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齐红老师 解答 2022-05-13 21:39

冲新做利润表,按正确的成本报送

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2022-05-13
同学你好,您理解正确
2024-03-07
同学你好 这个没事 汇算清缴之前来发票就可以了
2023-03-03
您好 请问您暂估的时候分录怎么写的 单位用什么会计准则
2023-10-30
你好,截图你的应付账款明细账看一下的。
2023-04-12
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