您好
您好,欠债应该是你欠别人钱。
负债负债类科目,你统计一下。
其他应付款和其他应收可以是同一个人吗?比如说这个张xx(不是公司老板),借钱给我们公司,然后我们公司把钱还了一部份,还欠他1000元。当时计入的是 借:现金 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:现金 (注:还欠1000元没付) 现在这个张xx要从我们公司借走50000元。但是之前我们还欠他1000元。现在我该怎么设置会计科目?49000元计入“其他应收款”里面吗? 还是还计入其他应付款里???请指教。
你好老师,审计要求把欠债情况说明下,那这个欠债是指我所有的挂在其他应付款上的贷方余额呢,还是说我欠款的
老师 你好,我想问一下资产负债表里的其他应付款是怎么得出的呢? 在资产负债表里能用公式得出吗? 知道是取数据: 其他应付款贷方明细余额加其他应收款贷方明细余额 但是我的资产负债表里好像没有其他应付款贷方明细余额和其他应收款贷方明细余额 这两项数据。 所以我不太明白。
老师好!我这里有这么个事,公司跟一个人借了2万元,还的时候,还了3万元,现在其他应付款是借方有余额,在其他应收款科目下,他还欠公司5万元,我想调整一下,把其他应付款借方余额调整出去,摘要和分录应该怎么写呢
老师您好,在债券债务的明细表里,其他应付款的期末余额在贷方,那我应该把其他应付款的金额填在债权那一栏还是债务那一栏呢
夲期所得税申报一行计入成本的酬金,是填计提工资总额数加上单位交纳养老金及医保等费用的合计数吗。
你好老师,前任会计和出纳把将不应计入“现金”的收款(企业微信收款)计入了现金日记账,同时进行了不合规的账务处理(提前确认9月应收账款,把10月收的9月货款入9月账里了,同时和将现金全部转走,转入银行存款里),导致现在10月现金账面出现负数,因为有企业微信设置每日提现到银行卡的流水
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
那我借款是挂在其他应付款上,那有些代收代付的也挂在其他应付款上,那是是不是就只要统计借款的?
你需要统计,你实际负债科目
所以你平时不要乱用科目,这样你不好取数。
代收代付的,你收进来没有 付出去也是负债。
是统计余额不是统计发生额。
那老师,我其他应付款的余额有40万包括:其他应付款~代购材料10万
~代收电费10完
~上级借款20万
然后这里只有20万是要还的,那我的欠债就是20万这个数据对吗?
您好,不同的问题,请重新提问。
这个就是上面这个问题了老师
只有20万需要你还的,那你就是20万的负债
好的,谢谢,老师,代收电费这些无法支付出去的我需要怎么结转吗?
为什么无法支付出去?不用支付了吗?
对啊,不用支付了好几年了一直挂着
借其他应付款
贷营业外收入
那得用什么附件说明呢?还是直接转就行?
您好,附不用支付的证明,比如收款方放弃收款,或者个人死亡等证明!