同学您好,是的,具体出资期限看下你们公司章程的具体约定,没有出资,实收资本就是0
我们是2020年3月份新成立房地产开发公司,认缴金额有200万元,有三个股东(5 4 1 )的比例。我如果要入实收资本这个科目,我可以把股东借进来的钱入实收资本麽? 借:银行存款 贷:实收资本 之前股东投进来的钱我都是入借款的 借:银行存款 贷:其它应付款—李四
老师,三人按不同比例出资成立有限公司,只有股东实缴出资额时我才可以做账借:银行存款。贷:实收资本。对吗?那股东实缴有期限吗?如果有一个股东没交出资额?会怎样?
我们要做股权转让,转让前一个股东是占股3%,个人,未实缴,一个是占股67%,个人,已缴纳32万,一个是占股30%,公司入股的,已全额实缴,总实收资本是100万,转让后是三个股东凑出10%转让给新来的股东,实收资本还是100万,新加入的股东投资40万,占股10%,分录借:银行存款40,贷:实收资本10,资本公积30,假如那个已全额实缴的股东(转让前30)转让3%,那就前面已做的实收资本转回3%的金额,借:实收资本3万,贷:银行存款3万,这样对不对,是这样理解吗?
老师,如果一单位注册资金501万,有两位股东,一个占比例95%(出资475.95万元。实缴出资174.95万元),一个5%.(实缴出资25.05万元),那就是实缴金额也就是实收资本总共为200万元。那现在公司注册资金减资到50万元,按95%比例大股东只要实缴47.5万元就行,那剩下的174.95-47.5=127.45元,那127.45元可以从公司账上转回大股东个人卡上吗
甲公司其中的三个股东分别以1500万,300万,225万的价格把股权转让给乙公司。同时这三个股东又以同样的价格1500万,300万,225万的价格买了乙公司的股权。那么甲和乙公司怎么做账? 甲:借:实收资本-三家股东 贷:实收资本-乙公司 甲这样做账对吗,因为这三家股东当时投资甲公司时,部分做了实收资本,部分做了资本公积,现在转出股权,只做实收资本的账,资本公积还管吗?如果资本公积也转出怎么做账? 乙:借:长期股权投资-甲公司1500+300+225 贷:其他应付款-三家股东 借:其他应付款-三家股东 我同时做这两家的账?谁明白怎么做? 贷:实收资本1500+300+225 乙公司这样做账对吗?他是即不付三家股东钱,也不收三家股东钱,因为对冲了?但是有个问题,如果不收三家股东钱,那么工商里面的信息,实缴注册资本还是之前没增资的金额,这个怎么处理?
火炬统计系统里是在企业所得税汇算清缴申报表更正前填完提交的,利润总额有变动,但是没有联系管理员把火炬统计系统提交的年报打回重填,这种情况报送的火炬系统里利润总额跟汇算清缴申报表利润总额不一致,会影响高新技术企业复审吗老师
老师,请问下,本期的未分配利润=上期的未分配利润+本期的净利润??
请问,取得免税自产自销发票,是可以按9个点抵扣进项是吧
内账,8备用金用超支了1000元,已经报完账了8月先记账了借管理费用1000,贷其他应收款—其他1000。9月份才补这超支的1000元,可以直接记借其他应收款—其他1000,贷银行存款1000元吗
老师,我想问一下,作废当月的普票咋操作 ,不是红冲,现在我想作废之前8.1号开的电子普票,不是红冲,是直接作废,顺便问一下,现在电子普票是不是不能直接作废,只能红冲,是不是不像以前那样纸质发票可以依据实际情况选 择红冲或者作废,现在电子发票是不是一律只能红冲,不能作废
没有发票,可以凭回单计入劳务费吗
老师,我们在车间里建了办公室,1、这个费用是否应该开建筑发票,2、费用共7万,他们的额度不够了,先只开5万,那数量里应该开多少
为什么代理记账公司招聘信息上都要写一定要有代理记账经验的呢?
老师您好,请问中级考试时,科学计算器里面怎么输入开根号的计算?
老师,本无付支无收,是什么意思