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公司是做培训机构,老板想知道总校区和分校区的各成本利润,请问怎么做账?共用一个银行账号和所有物品,那往来账怎么处理?比如总公司发放3000元的商品,凭证做借其他应收-分校区贷库存商品,那其他应收到时候怎么冲回?类似于这样的往来冲帐,急!

2021-03-26 22:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-26 23:15

你直接分开建帐即可,校区间往来用其他应收款来处理,不需要平,合并报表的时候就抵消了。

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快账用户9085 追问 2021-03-26 23:18

合并报表怎么做?

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齐红老师 解答 2021-03-26 23:18

合并报表就是你每一个培训机构,他们是单独的,你要看企业整体的一个数据,他们的报表相加呀,相加之后相互的往来就抵消了。

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快账用户9085 追问 2021-03-26 23:20

你是说分校区做一份利润表,然后再汇总所有校区做一份利润表,这个意思吗

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齐红老师 解答 2021-03-27 07:39

对的,就是这意思的哈

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快账用户9085 追问 2021-03-27 09:45

请问合并报表分录怎么做?

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齐红老师 解答 2021-03-27 10:39

合并报表就是个别报表数据相加,涉及内部交易进行抵消调整

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相关问题讨论
你直接分开建帐即可,校区间往来用其他应收款来处理,不需要平,合并报表的时候就抵消了。
2021-03-26
 你好   1 是的    这个是挂其他应收款的  2;     应该是做应收账款       做成本 冲应收账款;    主要区别就是 :应收账款是计算和主营业务收入有关赊销的往来核算,而其他应收款是核算与其主营业务无关的往来。
2021-08-03
同学你好 没有发票的都要调增 型号不一致不能冲减
2021-03-18
同学你好 这个的话建账直接盘点所有的数据做期初数就行了,然后按门店分,二级科目设置门店的名字
2020-11-07
1.问题是什么 2.要开发票的,没有发票做费用要调增的 3.没有发票都是要调增的
2020-09-01
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