您好 请问您填的什么表格

期初数据,主营业务成本9121 其他应付账款9121 为啥填到期初数据里面不平呢
应付账款周转率多少?已知主营业务成本:3926550.3元;期末存货成本:2290107.47元;期初存货成本:1324674.12元;期初应付账款:515463.61元;期末应付账款:385542.79元。我算出来是1085.89%,感觉算错了,怎么这么大数据
你好,老师,为什么我用科目余额表填期初数据之后出来的资产负债表年初余额,和之前的资产负债表年初余额数据不一样了,其他应收和应付账款都成了负数
甲公司2020年有关资料如下:1,应收账款年初数为300w,年末数200w,应收票据年初数230W,年末数120w,主营业务收入1000w,其他业务收入800w,应交税费应交增值税销项税额306w,本期计提坏账准备20w,2.应付账款年初数200w,年末数130W,应付票据年初数600w,年末数50w,存货年初数为260w,年末数180w,主营业务成本900W,其他业务成本300w,应交税费应交增值税进项税额120w,用固定资产偿还应付账款30w,3.本年度分配给生产经营人员的薪酬为300W,应付职工薪酬年初和年末的余额为40w和20w,4.本年度利润表所得税费用50w,应交税费应交所得税年初数5W,年末数2w,不考虑其他税费,5.本年度偿还到期的长期借款,本金为1500w,最后一期的利息为40w.1.计算销售商品提供劳务收到的现金2.计算购买商品接受劳务支付的现金3.计算支付给职工以及为职工支付的现金4.计算支付的各项税费所支付的现金5.计算偿还债务支付的现金6.计算支付利息,现金股利支付的现金
现金流量表-购买原材料、商品、接受劳务支付的现金公式:(主营业成本+(存货期末-期初))(1+13%)+其他营业支出(剔除税金)+(应付票据期初-期末)+(应付账款期初-期末)+(预付账款期末-期初)?
老师好 我们公司属于分包性质 建筑行业 购买的原材料钢材 前面会计 把原材料 全部计入到工程物资里面 我怎么去调账
我们老板用私人卡号收客户的款然后又把这些钱用来采购办公用品,再来跟我报销,比如她收了客户10万,用来付供应商15万,我除了要分别记入收入和成本,还要体现其他应付款5万吧,收入和支出做差也是她的往来吧
一关于工厂的一些基建转固的时候没有验收报告,怎么办
老师,您好,员工离职几个月了,离职工资几个月后才发,个税如何处理
两个问题,希望得以良人仔细解答。 Q1: 公司给员工签订劳动合同是公司去劳务所买的合同吗?不是会计拟定出来盖章的吗? Q2: 还想问下不是属于公司去劳保所,备案登记,然后买回来的合同吧?去劳保所购买劳动/劳务合同属于违法行为吧?
您好!用亿企代账,库存商品140599之后怎么填加
老师,我们公户没钱,我们老板另一个公司是这家公司的投资人,股东,可是老板意思想把他的钱100万 转入这家公司,他自己那个公司资产超过5000万了,不能再投资这家了,他问我以什么名义投进来这个钱,投进来钱为了买原材料
我们是物业公司,小区里的保安保洁是第三方公司的人员,非我公司员工。最近给优秀的保安保洁人员每人发放了价值200元左右的奖励物品。这个入账也算做应付职工薪酬福利吗?
老师好,请问从电子税务局的哪里可以查到存货的出库方法呢?谢谢
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产,每个月可以抵多少成本?然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行?
建账期初
负债科目 应付账款9121 和损益科目 主营业务成本9121
应付账款填9121 未分配利润-9121 这样填写就好了
成本就不用填了吧
老师,刚接了一个宾馆,之前没账,图片是盘点出来的数据,如何填期初科目呢,填了好像不平
外加上面问你那个租金,应付
成本也一样的要填入资产负债表
您图片上只有资产 没有负债跟所有者权益 填了资产负债表平不了的
负债就那个租金,所有者权益没有怎么办
银行存款 商品 材料这些资产是股东给的还是卖商品来的
可不可以把这些全部➕ 起来写到实收资本里面
股东给的吧,已经经营一年了,但是没有账
只能把有的东西盘点了一下
那可以做到实收资本里面