你好,很高兴为你解答 看你一开始关于成本的核算是如何约定的

“生产成本——甲产品”的期初余额是30000元,“生产成本——乙产品”无期初余额。本月生产甲产品发生的生产费用是80000元生产乙产品发生的生产费是60000元,月末甲产品完工150件,在产品100件,乙产品完工200件,在产品50件,月末在产品的单位定额成本是200元。 要求:(1)计算本月完工产品的总成本和单位成本 甲产品的完工产品成本= 乙产品的完工产品成本= 甲产品的单位生产成本= 乙产品的单位生产成本= (2)编制产品完工入库的会计分录
“生产成本——甲产品”的期初余额是30000元,“生产成本——乙产品”无期初余额。本月生产甲产品发生的生产费用是80000元,生产乙产品发生的生产费是60000元,月末甲产品完工150件,在产品100件,乙产品完工200件,在产品50件,月末在产品的单位定额成本是200元。 要求:(1)计算本月完工产品的总成本和单位成本 甲产品的完工产品成本= 乙产品的完工产品成本= 甲产品的单位生产成本= 乙产品的单位生产成本= (2)编制产品完工入库的会计分录
月初在产品有余额,本月要投入生产,本月月末应该怎么处理月初在产品的那个余额,是要分配吗?
月初在产品有余额,本月要投入生产,本月月末应该怎么处理月初在产品的那个余额,是要分配吗?
老师,本月完工产品成本=月初在产品成本+本月发生的成本-本月末在产品成本,其中月初在产品成本:是生产成本科目余额表的期初余额,本月发生的成本:是本期发生的借方金额,我理解的对吗?那请问本月末在产品成本,怎么计算?从科目余额表里找数据。
老师 车辆购置税要怎么做会计分录
一般纳税人收不回来的应收账款转营业外支出,那么对应应收账款确认的收入该怎么办
老师,我们公司之前入库很乱,有时候按合同有时候按入库,因为外贸公司,很多时候确实没办法按实际入库,因为有些货放在供应商工厂里面的,我们一点一点的出货,所以有时候直接按合同入库了,这样有没有什么更好的方法能够更准备的掌握库存
请教一下,筹建期物资入库了,就一定要上金蝶账吧
一般纳税人,建筑业,收不回来的应收账款是价税分离后转收入吗?
个人独资企业小规模一定要设立账吗?
在做第一张凭证工行银行明细时候收到100万,其中互转60万到建行账户,借银行存款工行100万,贷60万这个是转建行,工行余额是40万。做第二张凭证是拿到建行明细收入120万,支出100万,这个时候我又做凭证是借银行存款建行120万,贷工行60万,这个时候工行就不对了。我应该怎么做
老师,报税的账我要收集回单,原始凭证啥的给代账公司,那我自己做的内账还需要原始凭证吗?或者内账都需要做什么
老师,个税工资申报扣除三险,工资按现金发放,社保按公户发放,这分录怎么写
你好老师,商贸公司主营材料加运输服务税负应该按多少计算
一般是怎么处理的呢?
由于在未完工时没有完工产品,完工后又没有在产品,完工产品和在产品不会同时并存,因而也不需要把生产费用在完工产品和在成品之间进行分配