同学,你好! 月初在产品余额加本月投入产品之和分配到本月完工产品和月末在产品成本里。

“生产成本——甲产品”的期初余额是30000元,“生产成本——乙产品”无期初余额。本月生产甲产品发生的生产费用是80000元生产乙产品发生的生产费是60000元,月末甲产品完工150件,在产品100件,乙产品完工200件,在产品50件,月末在产品的单位定额成本是200元。 要求:(1)计算本月完工产品的总成本和单位成本 甲产品的完工产品成本= 乙产品的完工产品成本= 甲产品的单位生产成本= 乙产品的单位生产成本= (2)编制产品完工入库的会计分录
“生产成本——甲产品”的期初余额是30000元,“生产成本——乙产品”无期初余额。本月生产甲产品发生的生产费用是80000元,生产乙产品发生的生产费是60000元,月末甲产品完工150件,在产品100件,乙产品完工200件,在产品50件,月末在产品的单位定额成本是200元。 要求:(1)计算本月完工产品的总成本和单位成本 甲产品的完工产品成本= 乙产品的完工产品成本= 甲产品的单位生产成本= 乙产品的单位生产成本= (2)编制产品完工入库的会计分录
月初在产品有余额,本月要投入生产,本月月末应该怎么处理月初在产品的那个余额,是要分配吗?
月初在产品有余额,本月要投入生产,本月月末应该怎么处理月初在产品的那个余额,是要分配吗?
本月所产乙产品全部没完工甲产品本月完工500件未完工50件已知甲产品月初在产品成本5900本月投入生产乙产品费用40000元月末在产品单位定额成本300元转完工产品的生产成本的会计分录怎么做
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
老师好,请教一下个税申报累计扣除直接生成60000元?