你好,分录如下: ①先扣后付的 借:银行存款, 贷:其他应付款/应交税费-代扣个人所得税 借:其他应付款/应交税费-代扣个人所得税 贷:银行存款 ②先付后扣的 借:其他应收款-社保公积金等 贷:银行存款 借:银行存款 贷:应付职工薪酬-工资
事业单位的工会经费其中40%要上缴到区总工会,60%从单位基本户下拨到单位工会专户,之前职工每个月按工资的0.5%的工会会费是记到了其他应付款,请问这些会计分录分别要怎么做呢?
老师好,我想问一下事业单位代扣职工费用转入单位基本户的会计分录应该怎么做呢
单位将一名调出员工的人员经费用基本户转到新单位的基本户,请问怎么样做会计分录?谢谢
老师您好,我单位是事业单位,社保费先由基本户代扣,怎么做会计分录,涉及预算会计吗
你好,我想请问1⃣️我们单位基本户收到行政单位和事业单位零余额账户转到单位部分的五险一金费用,2⃣️单位基本户收到行政单位和事业单位工作人员个人部分(银行代扣)五险一金费用和个人所得税,3⃣️基本户支出单位部分、个人部分的五险一金费用和个人所得税,请问这三笔业务的财务会计分录和预算会计分录怎么做?
建筑行业,收到项目上个人代开的人工费发票,个人代开的机械费发票,还有机械租赁公司开的机械发票,都需要缴纳印花税吗
老师我们账上未分配利润是亏损。但是企业所得税汇算调整后有利润,这种年度汇算调整,账面要不要调整呢?这种利润可以分吗?
9月认证的8月进项发票,账是入到8月还是9月
有个客户给我转了1万元,手续费30,我们实际收到9970元。过了两天,他又要退款,经过协商,我们退他9970元,这个怎么写分录呢?
老师不付的款如何平账,
今年发放去年的年终奖,去年没有计提,该怎么账务处理,分别从会计和所得税怎么处理说明下
买材料费像脚手架、腻子、油漆等计入什么科目
老师更改财务报表的路径是什么?
老师,申报个税,9月申报7月工资,扣除的社保是7月还是8月
老师怎么编报表,在原2025.3月报表,编制2025.6月报表,24年年末数是据银行要求调整的?
老师,我们属于先扣后付的
不对 是先付后扣的
那预算会计要怎么做呢 还是不用做
预算会计不做处理。代收代付是往来款项,不纳入预算管理。
好的假的
发错了 好的谢谢老师
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