你好 这个可以使用 但是 有扣除标准的
老师您好!发生的业务招待费,发票日期在审批招待之后,不是当天,可以直接用吗?需要补充额外的说明吗?
老师好,招待人员泡脚,开具发票名称为生活服务•招待费发票3000元可以用吗
老师您好,12月有一张业务招待费发票名称不对,汇算清缴我把这张发票调增过来,直接在纳税调整表业务招待费支出栏 调增就可以吗?
老师,公司组织客户旅游,旅游公司开的发票名称:旅游服务-综合服务费 应计入管理费用-业务招待费用吗?
老师你好!我们有长期在外的销售服务人员,发生的招待费可以直接进成本吗?
老师,月收入不到10万,两费减免,城建税是减半还是全额交
老师您好请问,新的企业所得税表,现在是季度,事项1工资 计入成本和实际支付,填写今年累计金额还是季度金额?
企业所得税表这个月变了,职工薪酬第一行和第二行怎么填,第二行金额大于第一行,第二行金额大于个税系统的工资正常吗
老师账上库存商品比实际仓库库存多20万,可以用管理费用冲库存吗?
增值税减免2% 需要单独计入营业外收入去申报企业所得税吗
你好 当月购进设备 当月出租 开票10个月的租金 当月确认收入还是开始折旧的时候确认收入
这大写写的正确吗?。。。。
老师,请教:小规模纳税人,无票收入未超30万,30600,我要怎么填表申报?
老师下午好!我想问问购销合同的合同税率是多少
老师你好!所得税季度申报时,新增职工薪酬一项中,实际支付给职工的应付职工薪酬 取数 是填写应付职工薪酬 二级科目工资的 本年借方发生额是吧?这里包括给职工发的奖金吗?我们单位去年年底计提了17万的一个奖金,今年25年1月发放的,这次填写 【实际支付给职工的应付职工薪酬】一项里是不是不包括这17万元,谢谢
怎么公司说不可以用呀
你好 你们后面明细 正常不要开招待费 。开具体的泡脚服务费 ;这个其实开票 大类是对的 。 就是明细这个招待费 这个明细没有开清楚 。 如果可以的话 你可以退回去重新开 。
对方开成这样啦
开成这样,要么找对方重开,要么就无法报销入账