是需要缴纳的,你们已经发生了购销业务。印花税是合同双方都要缴纳。

我公司签订了建筑施工合同,已申报过建筑施工合同的印花税。在建筑施工过程中,有材料费用的发生,因此签订了材料的购销合同,请问购销合同我们是否需要缴纳印花税。
我公司是建筑施工单位,跟下面的材料商,供货商签订的合同,需要交印花税吗
老师,建筑公司跟劳务公司签订的劳务施工合同要交印花税吗?
老师,建筑施工买材料,采购跟供应商签订买材料清单合同48万,后面了60万材料,发票开的60万元。后面这开的12万需要补合同过来吗?
我方是总包单位,除了和业主签订的合同要缴纳印花税,我方和其他分包单位 材料供应商签订的合同,也需要缴纳印花税嘛?
我们公司是一家开采石场的,公司付给国家税务局的森林植被恢复费,计入什么科目呢
老师工资发放时 暂扣的个人所得税科目怎么平掉呢
公司办公室装修,总共46万。摊销的3年,目前还有4个月未摊销,但是今年12月底已经不打算继续租用了,剩下的未摊销的是在12月一起摊销完,还是继续每月摊销直至摊销完为止
就是现在12月份了发现24年9月份地方教育附加费多计提了1000元。当时做的分录是借营业税金及附加-地方教育附加费1500贷应交税费是—地方教育附加费1500。现在做调整分录借营业税金-1000贷应交税费—地方教育附加费-1000。借:利润分配—未分配利润1000贷营业税金及附加—地方教育附加费1000。这样做的话,可是24年汇算清缴做过了,要哪些表进行改动呢,具体怎么操作麻烦老师详细讲一下,谢谢!
给客户送礼,买的购物卡,怎么避免缴纳个税?
老师好,公司23年卖的车,25年补申报,更正了23年24年的增值税和企业所得税,23年和24年的财务报表还要更正吗
给客户送礼,买的购物卡,怎么避免缴纳个税?
老师您好,麻烦问下,申报残保金是按个税申报人数还是按社保申报人数
老师:给客户贴现应该怎么做账写分录?
我们是培训学校给老师发了900的监考费,计入什么科目?可以写劳务费嘛?是不是需要对方提供发票