你好,预付的工资计入其他应收款,到期计提的时候再核减
老师你好 请问一下我们是一般纳税人工程有限公司 像项目上有些给了工资表我们从对公打款给工人了就记入 借:劳务成本 贷:银行存款 如果没有给工资表项目负责人就记入 借:预付账款 贷:银错 负责人提供给我们财务工资表了再把预付账款转入待放。借方放劳务成本哈老师?
请问预付给一项工程的工人工资怎么记账,还有一种情况,就是预付给工人的工资是打给负责人然后再给工人,这个情况怎么记账,
老师您好,公司支付人工费10万,但是这笔钱给了工人的总的负责人,也就是直接把钱打到这个负责人的账户上了,完了负责人给了我们一张工资表,这种的我现在怎么做账呢
请问我们公司承保一个工程,对方每月付人工工资需要我们开对应金额的发票过去,然后直接打款到工人账户上。这种情况该怎么做账呢?
老师我们是建筑劳务装修行业,然后工人工资我计提了,可以老板付工资不是按全部工资给发放,只是先预支工资,这种情况我该怎么申报个人所得税呢
当年报关出口的货物,必须要在当年开票吗?
大陆生产的苹果手机需要交关税吗
老师您好!问下一个建筑工程324万,材料成本大学67%,农民工工资30%,农民工工资以工资发放还是要以农民工专户发放啊!
小微企业年收入不超过300万,是指从1月份到12月份还是循环的比如7月份到次年6月份属于一年
我现在我的核算理解是:所有核算都是按会计周期自然日7/1到7/31日来核算,导所有辅助核算的数据都是按自然日导7月1/到7/31日的明细表来核算,6/26到6/31日的做暂估入库,然后总账做冲销暂估和正式入账的调整分录。我现在也可以理解为总账委外这加工费847837.08元就是7/1到7/31日的委外入库加工费,对于6/26-6/30期间的收货(属于上一个采购周期但在本月物理入库),在6月30日做暂估入库,将其成本计入6月材料成本或委外加工费成本。老师是这意思吗?
今明考中级会计吗吗吗老师
想问下图片上画圈的资料没有了吗,怎么一直打不开,准备备考2026的注会,想买点资料开始听课了,但是这个资料怎么都无法打开,请尽快处理
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
请问个人开过来的普票,阳山水蜜桃5000元,税务局显示票面税额是0,有效抵扣税额是450元,能抵扣吗?
就是说不管是直接转给工人还是转给别人的预付工资都是做其它应收款是吧?那预付工人生活费也是这样记账对吧
是的,预付的相当于先借给工人使用,到期用工资抵借款
那预付给别人的材料费呢?这个是要下预付款是吧
对,预付的材料费就是预付账款了