你好,你的具体情况是什么?

木木老师请教一下请问印花税怎么申报呀?!
@木木老师,老师你好请问一下这种情况纳税申报怎么处理呢?
老师你好请问申报增值税出现这个情况咋处理呢?
老师你好,请问湿木材进来,干木材出去,这个怎么处理啊,这个数量上还有余数
老师,你好,我报个税的时候出现这种情况导致申报失败的,这要怎么处理呢
老师,我们应发工资是1万,有个税30元,请问计提工资是这样吗?借销售费用-工资1万,贷应付职工薪酬-工资1万。个税还计提吗?
老师,有遇到过这样的情况吗?第三方运营机构跟厂家合作,在平台上帮厂家运营店铺,赚到的钱平台结算给第三方公司,现在问题就是,机构要转钱给厂家,要厂家开发票,这种是开什么名称的发票?
辞退研发人员,辞退补偿能计入研发支出吗
其他应付款下建一个其他应付款-垫付款,可以吗
公司购买个人设备需要交些什么税? 增值税13% 个人需要缴纳个税:是多少按照什么交 还需要缴纳些什么税
老师,有一笔费用没有发票,我可以做成工资吗
老师,残疾人就业保障金申报怎么报
老师问一下医保医保局不下文件,在税务局不能缴纳吗?
新公司刚成立,老板让开票信息里的电话号码不写公共手机号,写个人的手机号可以?电话号码无所谓?
填写完凭证,科目余额表和明细账是自动生成的,利润表和资产负债表不是自动生成的,电脑上没有丁字账,对吗?
就是我们影视传媒有限公司购买一部电影一部分的版权,然后把版权销售给客户的这样一种模式,那个纳税申报如何填写呢
那你这个就相当于购进的无形资产,然后再销售无形资产。那么销售无形资产的那个金额就作为那个销售额来进行申报,就可以了。
意思就是购进的无形资产按进项,销出去的无形资产按销项,填的是应税劳务或服务哪一行吗?还是货物哪一行呢
你这里按服务这一行填写处理
我们不涉及开票的,有收入就是填未开具发票那一列处理吧
举个例子吧,客户投10万块钱进来,然后我们的销售额就是十万块钱,这时候我们填写未开具发票那一栏,6%的税率,就是六千,但是我们属于投资耶,后期要分红给客户的,
是的,就是这样的哈
那我们购进版权填的是哪里呢
购进你不申报啊,你又不完税 你是指你要差额?
对呀,如果不差额卖出我们拿什么赚钱呀
差额,你如果是小规模,附表一填写。 一般纳税人,附表3还是4,你看一下。
那这些是销项啊,进项填哪里呢?而且我们进项还是没有票的情况下
那你没有票,你就不可抵扣啊。 你就不能填写扣除项啊
有购买合同也不能抵扣吗?
不可以,发票,税局认的是。
附表一具体填写哪一行呢?
你这发票都没有,你根本就不具备 填写附表一的资格 条件
那具体填写那个位置呢?
你这都不具备 扣除,你填写什么呢,前面 给你的回复,你有看吗