你好,你的具体情况是什么?

木木老师请教一下请问印花税怎么申报呀?!
@木木老师,老师你好请问一下这种情况纳税申报怎么处理呢?
老师你好请问申报增值税出现这个情况咋处理呢?
老师你好,请问湿木材进来,干木材出去,这个怎么处理啊,这个数量上还有余数
老师,你好,我报个税的时候出现这种情况导致申报失败的,这要怎么处理呢
承兑贴现手续费可以开专票吗,贴现是找开户行贴吗
老师,年底员工的其它应付款借方挂100多万,税收上的风险是什么
2024年12月开的软件开发发票,2025年合同没有执行,然后在2025年12月合同终止了,那么开红票后。还需要调整2024年的账吗?
公司购买干果烟酒可以直接入业务招待费么
老师,怎么查看定额发票是哪年的发票?
请问老师,出纳那里报销的及付供货商的时候,不论现金还是银行我们就填付款凭证后面附对方的收据及发票 这样可以的吗?
老师你好,公司进货电脑的各个零件收到零件发票,自己组装成为成品电脑,开出去发票是电脑,这个会不会有问题?比如进销不匹配的问题。
老师,你好,请问下我们电子税务局里面未勾选的发票还有很多没有勾选的发票,就是没有抵扣和保险的发票,现在年底成本票不够了,就是不抵扣未勾选的话可以直接先做成本吗
老师,我们单位之前的出入库单是手写的,很费时间,现在我弄一个出入库单的电子表格,打出来贴上可以不
老师,采购商品,为什么发票和随货单的金额会有一些差异呢?
就是我们影视传媒有限公司购买一部电影一部分的版权,然后把版权销售给客户的这样一种模式,那个纳税申报如何填写呢
那你这个就相当于购进的无形资产,然后再销售无形资产。那么销售无形资产的那个金额就作为那个销售额来进行申报,就可以了。
意思就是购进的无形资产按进项,销出去的无形资产按销项,填的是应税劳务或服务哪一行吗?还是货物哪一行呢
你这里按服务这一行填写处理
我们不涉及开票的,有收入就是填未开具发票那一列处理吧
举个例子吧,客户投10万块钱进来,然后我们的销售额就是十万块钱,这时候我们填写未开具发票那一栏,6%的税率,就是六千,但是我们属于投资耶,后期要分红给客户的,
是的,就是这样的哈
那我们购进版权填的是哪里呢
购进你不申报啊,你又不完税 你是指你要差额?
对呀,如果不差额卖出我们拿什么赚钱呀
差额,你如果是小规模,附表一填写。 一般纳税人,附表3还是4,你看一下。
那这些是销项啊,进项填哪里呢?而且我们进项还是没有票的情况下
那你没有票,你就不可抵扣啊。 你就不能填写扣除项啊
有购买合同也不能抵扣吗?
不可以,发票,税局认的是。
附表一具体填写哪一行呢?
你这发票都没有,你根本就不具备 填写附表一的资格 条件
那具体填写那个位置呢?
你这都不具备 扣除,你填写什么呢,前面 给你的回复,你有看吗