你好,不是,符合作废条件可以作废的
请问,我作废了发票,但抵扣联和发票联在客户我用不用要回来呢
客户把本来要作废的发票抵扣联和发票联弄丢了,我们是不是也不能作废?
抵扣联和发票联客户弄不见了可以作废重开吗?这样有风险吗
老师,我们开给客户的抵扣联和发票联弄丢了,而且内容有错,能直接作废吗,还是需要客户那边开红字申请冲红呢
老师,我开的专票,还没给客户,就丢了抵扣联和发票联,作废的话再验旧要传三联,丢了上传不了,我现在没作废之前先验旧,不用上传三联,验旧完我再去作废,就不用再验旧了吧,张数是不是就是不影响
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
我们目前只有记账联,客户退给我们的抵扣联,快递弄丢了,我们联次不够,怎么作废?
你可以作废的,你看你当地是否要求你做丢失证明,这个没有跨月吧
没有夸月,购买方丢失的,是购买方出丢失证明?还是我们出证明?丢失不是要罚款的吗
丢失现在没有罚款的,你问一下当地税务有没有必要去备案,我们这不需要去税务局处理了