你好 是现在入库吗 ?

老师,有个问题请教下你如何做,我公司成立半年,一直没做帐,平常购买办公用品之类都是用私帐付款的,现在怎样做凭证好?现在补凭证会不会晚? 比较:购买办公桌12000用私帐付款 现凭证该怎么操作,是否公帐要过帐
老师,有个问题请教下你如何做,我公司成立半年,一直没做帐,平常购买办公用品之类都是用私帐付款的,现在怎样做凭证好?现在补凭证会不会晚? 比较:购买办公桌12000用私帐付款 现凭证该怎么操作,是否公帐要过帐
老师,以前购买的物资 办公用品之类的,款早已付,现在拿来库,要如何做分录
老师 我想问下员工自己垫付买的办公用品,然后直接买回来拿着发票来报销了。我做分录还用走下其他应付款吗 不能直接做如下分录吧? 借:管理费用-办公用品 贷:银行存款/现金 还是应该这样做 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款-*** 借:其他应付款*** 贷:银行存款/现金
老师,之前做过暂估费用的分录,借管理费用 贷其他应付款。现在想用费用发票替换,如何做分录?发票是花钱买来的,实际账上没有钱。
是的现在才入库
借库存物资 要贷什么科目我就不知道了
你付款时做分录 了吗
没有,这笔款是抵扣之前的现金,现金也没入过账
借 预付账款 贷现金 贷库存商品 贷预付账款