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老师,之前做过暂估费用的分录,借管理费用 贷其他应付款。现在想用费用发票替换,如何做分录?发票是花钱买来的,实际账上没有钱。

2023-11-20 13:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-20 13:47

好,把这个暂估的会计分录先冲销了

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齐红老师 解答 2023-11-20 13:47

根据发票做账借成本费用贷,其他应付款

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快账用户9738 追问 2023-11-20 13:49

花钱买来的发票,10万说多收3个点,那是多少钱?

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齐红老师 解答 2023-11-20 13:50

10万*3%,这个是这么计算的呢

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快账用户9738 追问 2023-11-20 13:53

老师,二季度申报所得税缴纳200元,三季度申报所得税亏损,四季度又亏损,年终汇算时,会把200返还吗?

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齐红老师 解答 2023-11-20 13:53

对,这个是会给你们退回来的

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好,把这个暂估的会计分录先冲销了
2023-11-20
您好,这个的话,没有跨年,做相反就行
2024-01-08
多出的部分直接计入利润分配-未分配利润
2025-03-24
发票直接附在那个凭证后边就行
2025-03-20
你好负数冲掉,多做这个,借管理费用-98000,应交进项-12740,贷其他应收款 负数
2021-06-21
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