好,把这个暂估的会计分录先冲销了

老师,之前做过暂估费用的分录,借管理费用 贷其他应付款。现在想用费用发票替换,如何做分录?发票是花钱买来的,实际账上没有钱。
老师,我之前10月份报季报,暂估了费用,是借管理费用-暂估贷应付账款暂估,然后现在收到了一些普票,是用别的公司付钱,然后开了普票给暂估费用的这个公司,这要怎么做分录啊
之前有暂估一笔1w的管理费用,现在发票回来了,怎么冲了?分录怎么写?暂估分录:借:管理费用-暂估 贷应付账款
去年暂估的费用 ,今天来的主营业务成本的票,票是今年开的,怎么做分录,原来暂估的是借:管理费用-暂估 贷其他应付款 现在怎么做分录呢
暂估费用,借:管理费用-其他,贷:其他应付账款-法人,收到发票:红冲:借:其他应付账款-法人,贷:管理费用-其他。一笔正确:借:管理费用-其他,贷:其他应付账款-法人,是现金付的,做正确那笔分录,还要用其他应付款吗?
怎么查个体工商户有没有做税务登记
a公司欠b公司账款,a公司替b公司偿还给c公司的债务,请问a公司怎么做账?
a公司代替b公司偿还给c公司的债务,请问a公司怎么做账?
对公账户收到货款 但是客户还没要求开发票 怎么做会计分录
小规模纳税人出口收入是否纳入增值税30万收入里面呢
一般纳税人。进项税额和销项税额需要每个月要处理嘛,怎么操作呢
广告公司企业所得税的税负多少合适
老师,在汇算清缴中,有笔销售费用是业务招待费,但是业务招待费中取不到销售费用中这笔,只取了管理费用中的报的利润表中的管理费用中包含的部分,这个怎么办?
老师,为啥预收账款和行合同负债是一个意思的科目吗?那为什么,都一个意思,还要有两个科目呢?
老师:支付房租押金的时候和一个月租金一起支付有没有关系,押2个月租金付1元个月租金,做一笔一起支付,押金和租金没有分开,备注支付8月租金及押金,有没有关系
根据发票做账借成本费用贷,其他应付款
花钱买来的发票,10万说多收3个点,那是多少钱?
10万*3%,这个是这么计算的呢
老师,二季度申报所得税缴纳200元,三季度申报所得税亏损,四季度又亏损,年终汇算时,会把200返还吗?
对,这个是会给你们退回来的