学员你好,如果你们已经抵扣,那根据规定已抵扣的发票联抵扣联不能退回给销售方的,如果退回给了销售方需要问销售方要回来的,因为这是你之前认证抵扣的依据

#提问#由购买方申请开具的红字增值税专用发票信息表,我作为销售方开具红字发票后,需要把红字发票的二三联,交给购买方吗?并且之前开具的正数二三联购买方也不用退给我是吗?
我们是购买方,因为商品退回,已认证的增值税专用发票要申请红字信息表给销售方开红票。这种情况下,购买方不需要把已抵扣的蓝字发票二三联退回给销售方吧?如果退回给他们,会对购买方有什么不好的影响吗?
老师好,请问下,购买方发生退货但是收到的专票已勾选抵扣,购买方可以退回发票联和抵扣联给销售方吗?如果可以退回,红字发票销售方是不是不用给购买方?如果不可以退回,红字发票是不是要给购买方?
你好我们是销售方,购买方开具了红字信息表,是不是需要购买方把红字信息表和原来开的抵扣联和记账联退回来,我们再开红字发票给对方
我方是购买方,对方是销售方,已开发票给我方,现在有部分退款要退给我们,需要我们开红字信息表,但对应的蓝字发票已经抵扣过了,现在我方开对应的红字信息表,对我方是否有影响?
老师,公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付,月底一次性报销,老板公转私备注备用金,这怎么做帐呀??合不合规?怎样操作合法合规?
文中第三。里面既用于免税的,又用于不免税的,按道理来说不是全部都可以抵吗?怎么还按比重呢?搞不明白,能不能给我讲解一下,归纳一下?
你好老师小规模纳税人经营停车场 注册资金原是100万现在要减资成10万元怎么写公司章程 都需要什么
老师你好,我们是直播公司,做抖音和快手,现在是用小规模来避税,但是从来没有报送过数据,一直是零申报,现在要怎么做呢?
请问一下最新规定嗯,捐赠视同销售捐赠和免税。免销项税分别有哪些?帮我归类一下,可以吗?
请问商店买的大米可以开票抵扣增值税吗
老师印花税这个问题很棘手啊。合同,发票,账务三者之间不好操作啊。以前是按照成本和收入打折。现在税务按照进销票说补20万。但是法规又是按照合同签订。不能一会儿依据这个一会儿那个吧?1、现在我还按照什么来补缴24年呢?2、明年又咋个报呢?3、插补了24年,继续插补23年又怎么办?4、按照他的发票去报,以后又会不会去比对报表账务还有前后年延续性?目前按照合同不要有操作性。还有情况是合同只有结算金额没有列名不含税金额,改也不好操作。难道都按照含税金额报?真是焦虑啊?
我们公司承接了一个赛事活动。需要把运动员和裁判从酒店接送到运动场馆。这是其中一项成本。总收入是200万,现在要出审计报告列支出成本。其中车辆成本,有10万是向公交车集团租车的。有8万是我们用了员工的车,无偿使用员工的。但列了8万成本要向对方收取。我们一共是开一张200万的发票给对方的。那这个8万的要有发票吗
当月货到,为确保成本合理性做了暂估,知道实际工作和理论有偏差,请问工作中下月到票,年后3月到票分别怎么做账?
公司交的水电费应计入应收账款,还是其他应付款?要交印花税吗?快递费用也要印花税吗? 财务部,业务部,跟单部,PMC部,工程部,生产部,仓库部,质检部,生产部,生产部管理人员,生产跟单,物控中心这些部门人员聚餐的团建费分别计入那些科目?
谢谢老师,如果我们公司会计只是复印了第二联作为记账凭证,把第二第三联原件还给了销售方,会有什么后果吗?
您好,如果税务局不来实地查访,没问题的,这个问题发现不了,如果税务局实地来查访又恰好发现了这个问题可能会有处罚,因为没有按规定保管发票