您好 您要放弃70万的亏损 做盈利么
老师,做高新技术企业但是研发费用没有选择加计扣除,如果更正的话要退税能在纳税调整里面其他增加70万吗,这样就不用退税了
老师您好,请问去年企业所得税汇缴清算中,研发费用加计扣除有填写50万元,已100%扣除,但企业利润是20万,之前有预缴企业所得税,所以为了不麻烦,所以在调增其他上填写了是100万元,使营业利润有金额,不用退税。如果后期税务有调查,加计扣除不能填写50万,只可以填写20万,那我需要调整企业所得税报表,是修改加计扣除项,那调增的那一块我可以相继调整吗?还是只能调整加计扣除这一栏
高新技术企业,研发费用没有在季度利润表列明,但是季报的企业所得税允许加计扣除的扣了,我不知道要不要更正季度财务报表 不更正我怕审计不允许。更正的话,不允许加计扣除的房租摊销费需要体现在利润表研发费用里面吗(申报的企业所得税一定不会把摊销的房租费加计扣除)
高新技术企业,22-24年有研发支出。2022年 年度利润表里没有列明研究费用,在季度利润表里列明了,企业所得税加计扣除了。2023年 第四季度利润表没有列明研究费用,年报利润表列明了一整年的研究费用,企业所得税加计扣除了。2024年 每个季度都没列明研究费用,2024年年报还没有申报。 我想问今年我们准备高新技术企业复审,2022年年度利润表和2023年第四季度利润表 、2024年四个季度利润表,需要做出更正吗,不更正是不是影响高新技术企业复审?
我们是24年成为高新企业了,这样的话,做24年的汇算清缴时就涉及到了研发费用的加计扣除,研发费用金额挺大的,但是又不想退税,那这样就需要调增,这个调增一般填在哪一栏比较合适啊?大概几十万
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是的,我不想做亏损的。但是因为要申报高新技术企业又必须要加计扣除,所以只能把这个数在纳税调整里面调整了,可以吗?会不会引起税务关注
金额比较大 有一定的风险
70万算不算大呢
70万金额不小了哈 系统会比对出来的