齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
不能直接借管理费用 贷现金或银行吗
不能,需要通过一下应付职工薪酬这个科目的
做到一张凭证上可以吧
对, 做一张上就可以的
职工福利费怎么计提,怎么使用,会计分录怎么做。职工聚餐可以用福利费吗?
公司聚餐福利费分录怎么做
公司团建,聚餐等,中秋福利,会计分录怎么做,二级科目是?
公司员工聚餐费是不是只能做福利费
@郭老师,公司聚餐的餐费是做福利费吗
福利费的进项发票怎么做账
职工福利费可以抵扣吗
福利费进项转出怎么做分录
福利费是否可以全额做成本
计提福利费的会计分录
发票上的税额是需要开票方缴纳的吗
小规模纳税人开10万普票,交多少税啊
老师问一下这道题怎么做呀
老师,做卖汽车的外账,记账凭证附件,需要附件销售合同吗?
老师这道题您受累给解答一下
今年考的中级会计,分录金额写上单位了,但和题目要求保持一致,会扣分吗?
中级会计实务分录写了单位“万元”会扣分吗?扣多少?除了写了单位别的都没问题
老师,销售商品金额是15000元,但是对方只给14000元,开给对方的发票也是14000元,请问1000元的差额怎么处理?
外贸企业首单退税,情况说明有模板吗
问题2中为啥计税基础是0,这是资产不是负债,为啥是应纳税暂时性差异
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不能直接借管理费用 贷现金或银行吗
不能,需要通过一下应付职工薪酬这个科目的
做到一张凭证上可以吧
对, 做一张上就可以的