你好 按你们实际发生的金额来计提和支付就行了。 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费贷银行存款。 聚餐是的 计入福利费核算的。
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    职工福利费怎么计提,怎么使用,会计分录怎么做。职工聚餐可以用福利费吗?
员工聚餐应计入职工福利费吗,怎么计提
请问管理费用福利费都必须用职工福利费过渡吗?员工聚餐该怎么写分录呢?
职工福利费怎么做凭证 借 管理费用~福利费 贷应付职工薪酬-福利费 可以吗 需要计提吗
老师,员工加班聚餐的福利费怎么做会计分录
                应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
老师:这个真假的,核定征收
房产开票是13的税吗
前几年年汇算清缴时暂估没票的调增缴税了,账里暂估的这部分怎么做分录
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
小规模纳税人季度31万账怎么做?
请问一下,未开票收入,上个月做了三千元的未开票收入,为了凑需要缴纳的增值税,这个️申报增值税,认证的进项税额和销项税额正好,缴纳几元钱的销项税,就没有把上个月未开票收入低这个月开票金额,上个月的未开票收入我可以下个月低开票金额吗?
董孝彬老师在问个问题