你好 那你原来做收入怎么挂的。 退货你要做入库冲收入和成本才行的。 同时补发的12件重新做账 结转12件的成本就行了。
老师你好 我上一任会计在今年8月未收到货就抵扣了进项。次月确定货到不了,却根本没有开具红字发票信息表给供货商,直接在财务软件做了进项转出,并申报了税,前几天我了解情况后给供应商把9月未开的红字信息表补给他们,我想问的是,9月上一任会计已做了进项转出,那本月我开出信息表了又该怎么做账呢
老师你好,客户退了20件货,这个月确认收入了,但还没结转成本,补发了12件,我问经理,经理说那8件还没确定补不补发,说的直接扣货款,这个怎么做分录
老师,你好! 上月有一张订单是已收货款,大货等客户通知才出货,即货还在仓库,我的会计分录处理是做了预收账款,等客户通知将货物发出时才确认收入,那么,我现在的问题是11月需结转做成本吗?会计分录怎么处理,谢谢!
老师,我们公司销售货物的,当月货发出去了,但是对方没让开发票,我们这个月销项多,也就没给客户开票,次月才进行开票,那本月要不要确认收入,结转成本。如果确认收入,那增值税怎么写,做未开票收入吗?还是说当月不确认收入,可是新收入准则,不是说商品控制权转移,就要确认收入吗?老师,帮忙解答下,谢谢
请问,那个成本费用配比原则,就是归属当月的采购成本和销售成本都入回那个月,但有可能那个月漏交了货,导致成本有,但收入少了一笔,是次月补交的,这要把那笔漏交货的成本也剔出来,和补交的收入一起做到次月报表吗?还是说把成本全结转了,在次月报表里做个备注说明这个货8月什么情况,然后再备注下边再加一行做补交的收入和毛利?成本就不用再反映了?哪个处理方式更好?因为公司对报表没有明确规定按什么政策处理
物业会计5月份开始,我是7月份来的,不交税也要申报吗,0申报吗
安装变压器人工费单独开的劳务费,是否一并计入固定资产
你好,老师跟员工签合同是不是应该用做税务登记的公司户名,
老师您好,今天要面试高新企业,请问要注意哪些问题,还有形成无形资产摊销是按照175%在税前摊销,费用化支出是100%加计扣除吗
老师,想问一下,公司准备做车贷,信用贷。这块的会计科目是不是的用金融行业的分录,这种需要注意什么?
请问老师,公司进行股权变更,将1%的股权无偿转给个人,1%部分的注册资金是10万元,还未实际缴纳,那这个股权变更之后,转让双方个人和公司应该怎么交税呢?被转让股份的公司又怎么交税?
老师,麻烦这道题帮忙核算下,这道题是咱们中级会计实务上2023年真题,我对答案存在疑问,
老师,对于我们收的加盟商的代采设备费用,其实在做账的时候就不是做的收入,是应付账款对不对?所以不会涉及到税这一块,还是说是其他应付款?
请问老师,我们是一家医疗检测机构,之前开票都是按照医疗检测费为总项目开的发票,现在有一家医院要求按照检测服务明细开票,如果按要求给他开了之后,其它家的医院任然按照总项目开票,会不会有税务风险
你好,老师,工程公司,现在在外地的施工项目,工资由甲方代发,要求我公司为人员申报个人所得税,这个合理吗?
借:银行存款 贷:主营业务收入
还没结转成本呢,光是确认收入了
你好 怎么是这样来做账。 你之前20件货物发出去 就做了这一笔吗
对啊,这个月确定的收入,得月底才结转成本啊
你好 那你就 补结转:借主营业务成本贷库存商品 补结转成本; 退货做 借主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷 应收账款; 借库存商品贷主营业务成本; 发出去 12件 在做 :借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 。剩下的8件不发货 就把 钱退还给对方;
好的,谢谢老师
没事的; 希望能帮到你