你好 那你原来做收入怎么挂的。 退货你要做入库冲收入和成本才行的。 同时补发的12件重新做账 结转12件的成本就行了。
老师你好 我上一任会计在今年8月未收到货就抵扣了进项。次月确定货到不了,却根本没有开具红字发票信息表给供货商,直接在财务软件做了进项转出,并申报了税,前几天我了解情况后给供应商把9月未开的红字信息表补给他们,我想问的是,9月上一任会计已做了进项转出,那本月我开出信息表了又该怎么做账呢
老师你好,客户退了20件货,这个月确认收入了,但还没结转成本,补发了12件,我问经理,经理说那8件还没确定补不补发,说的直接扣货款,这个怎么做分录
老师,你好! 上月有一张订单是已收货款,大货等客户通知才出货,即货还在仓库,我的会计分录处理是做了预收账款,等客户通知将货物发出时才确认收入,那么,我现在的问题是11月需结转做成本吗?会计分录怎么处理,谢谢!
老师,我们公司销售货物的,当月货发出去了,但是对方没让开发票,我们这个月销项多,也就没给客户开票,次月才进行开票,那本月要不要确认收入,结转成本。如果确认收入,那增值税怎么写,做未开票收入吗?还是说当月不确认收入,可是新收入准则,不是说商品控制权转移,就要确认收入吗?老师,帮忙解答下,谢谢
请问,那个成本费用配比原则,就是归属当月的采购成本和销售成本都入回那个月,但有可能那个月漏交了货,导致成本有,但收入少了一笔,是次月补交的,这要把那笔漏交货的成本也剔出来,和补交的收入一起做到次月报表吗?还是说把成本全结转了,在次月报表里做个备注说明这个货8月什么情况,然后再备注下边再加一行做补交的收入和毛利?成本就不用再反映了?哪个处理方式更好?因为公司对报表没有明确规定按什么政策处理
请问老师,甲单位,2022年的时候,在工商公示准备办理注销,但是因为税务注销出现问题,导致工商注销也无法办理,2025年重新再办理税务注销,请问原工商做过工商公示了,请问2025年如果税务注销成功,工商注销还要做公示么?谢谢
请问老师,单位原来在甲市的A区办理税务注销,因为往来没有清理干净,注销失败,后来第二次又在A区办理注销还是失败,领导把税务转到C区,并且让把账上的往来和固定资产清理干净,请问老师,再去C区办理注销,会引起税务重点关注么?可以正常的办理注销么?
请问老师,单位要注销,账面有十几万的固定资产,请问是否要处理掉。
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
借:银行存款 贷:主营业务收入
还没结转成本呢,光是确认收入了
你好 怎么是这样来做账。 你之前20件货物发出去 就做了这一笔吗
对啊,这个月确定的收入,得月底才结转成本啊
你好 那你就 补结转:借主营业务成本贷库存商品 补结转成本; 退货做 借主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷 应收账款; 借库存商品贷主营业务成本; 发出去 12件 在做 :借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 。剩下的8件不发货 就把 钱退还给对方;
好的,谢谢老师
没事的; 希望能帮到你