是在7月15号之前申报就行
增值税和企业所得税,季报在4月、7月、10月、1月15号之前。请问,例如7月是在7月之前,还是7.15号之前?之前有期限范围吗?
你好,老师,请问下个税专项附加扣除抵扣7月份的,必须要在7月份之前申报吗,还是可以8月15号之前申报抵扣了
老师,请问12月的未交增值税和附加税费,需要在12月交还是在下年1月15号之前
请问4月9号开的项目发票,我们需要做预缴企业所得和增值税,可以在5月22号之前做吗?还是一定要在4月30日之前做完呢?
应纳税额=实际支付价款总额×税率=收购价款×(1+10%)×20% 6.纳税义务发生时间:纳税人收购烟叶的当天 7.按月计征,于纳税义务发生月终了之日起15日内申报纳税 是说次月的15好之前是吗? 比如5号收购的,次月的15号之前还是本月的20号之前呢?
老师,员工差旅费行程单 列有增值税税额,能直接抵扣吧?
结转销售成本按主营业务 收入 80% 结转,发现库存不足成了负数
火炬统计系统里是在企业所得税汇算清缴申报表更正前填完提交的,利润总额有变动,但是没有联系管理员把火炬统计系统提交的年报打回重填,这种情况报送的火炬系统里利润总额跟汇算清缴申报表利润总额不一致,会影响高新技术企业复审吗老师
老师,请问下,本期的未分配利润=上期的未分配利润+本期的净利润??
请问,取得免税自产自销发票,是可以按9个点抵扣进项是吧
内账,8备用金用超支了1000元,已经报完账了8月先记账了借管理费用1000,贷其他应收款—其他1000。9月份才补这超支的1000元,可以直接记借其他应收款—其他1000,贷银行存款1000元吗
老师,我想问一下,作废当月的普票咋操作 ,不是红冲,现在我想作废之前8.1号开的电子普票,不是红冲,是直接作废,顺便问一下,现在电子普票是不是不能直接作废,只能红冲,是不是不像以前那样纸质发票可以依据实际情况选 择红冲或者作废,现在电子发票是不是一律只能红冲,不能作废
没有发票,可以凭回单计入劳务费吗
老师,我们在车间里建了办公室,1、这个费用是否应该开建筑发票,2、费用共7万,他们的额度不够了,先只开5万,那数量里应该开多少
为什么代理记账公司招聘信息上都要写一定要有代理记账经验的呢?
您当前税种申报期限截止或未办理延期申报核准信息,逾期请至当地办税服务大厅申报!已经到税务大厅申报完成了,已经过去一个多月了,还提示这个信息,这个怎么解除
你们去大厅申报了吗 如果没申报是需要去大厅申报的
已经去过税务大厅申报成功了
如果已经申报了 可以去税务局让税务局看看 是不是那边没操作什么
好的,感谢
不客气,如果满意帮忙给个五星好评