借:银行存款200 贷:预收账款200 借:预收账款100 贷:收入100
会计报表上的应收账款科目是根据应收账款的余额和预收账款的余额来填写的吗?比如说2020年12月,应收账款科目 借方:500元,贷方:600元,余额:贷方100元。预收账款科目 借方:300元,贷方:200元,余额:借方100元。那么12月份资产负债表上的应收账款项目应该填500+300=800元,还是:100元
对方给我1月份付200元货款,2月份开100元的发票, 袋,应收(预收)200 借,应收(预收)100 分录对吗
老师您好,我4月份做了未开票收入200万元,7月份我开了200万元发票给对方,请问我7月份开的200万元发票对方可以抵扣吗?
老师,比如说我1月份付款给了供应商100元,7月份收到了100元的发票。1月份和7月份的会计分录怎么做
扬城有限责任公司2019年第一季度发生以下经济业务: (1)1月份销货的货款收入80000元于当月收到,2月份销货款20000元和3月份销货款10000元均于3月份收到。 (2)一季度各月应负担的短期借款利息分别为10000元,款项于3月份支付。 (3)1月份预付本年度报刊订阅费共2 400元。 (4)公司于2月份预付一年(2019年2月至2020年1月)的保险费1 200元。 (5)公司于2月份购买办公用品一批8 000元,款项未付。 要求:分别按照权责发生制和收付实现制计算1月份、2月份和3月份的利润。
有的人在公司只交社保不发工资,社保个人部分也是公司承担,这个怎么入账呢
老师我这里有个小规模的公司,季度开了普票几万块钱,可以零申报了吗
老师,请问企业7月贷款920万,9月收到拆迁款1600万,请问拆迁款所得税汇算时这笔短期贷款可以还款抵消吗,谢谢
老师你好我是个体工商户,开宾馆的,我得税收方式是定额。征收,老师我增值税每个月不超过8万。麻烦您老师我没理解,我是没月不超过8万,季度不超过24万就不交税吗?
8月份有一张发票开错了,9月初冲红了,8月开的发票已经报税了,9月开的发票金额是不是要减去冲红这张发票的金额后报税?
老师,小规模可以差额征税吗。我们营业执照范围是这些,经营代理酒店房费,赚中间差价
请教如果在A公司工作,交社保,同时又在B处取得了劳务报酬,在汇算清缴的时候单位能发现吗
请问怎么申报出口退税的流程是怎样的?
委托代理机构支付的注册商标怎么入账
员工工资50400按劳务报酬还是工资申报个税合适?