你好,对方收到专用发票可以抵扣。
对方给我1月份付200元货款,2月份开100元的发票, 袋,应收(预收)200 借,应收(预收)100 分录对吗
你好,老师,我们6月份开票了200万,做了主营业务收入,成本只进了20多万,7月份没有收入,7月份有成本,可以做成本吗?
我给对方(收款方)8月份多开具两万元发票对方已抵扣,12月份多开具的这两万元发票我怎么处理
老师您好,我4月份做了未开票收入200万元,7月份我开了200万元发票给对方,请问我7月份开的200万元发票对方可以抵扣吗?
老师我们3月份卖给客户一批货,货款53200元,客户不要发票给我们转了53000元,还欠我们200元。然后4月份又买我们一批货,货款8万元,这个8万元客户让我们给他开了发票,他转给我们80200元,但是我们开发票只给客户开了4月份这车8万元,她给3月份欠我们的200元也转公户了,我怎么办,这样可以吗
谢谢老师
不客气不客气,祝您工作愉快。