你好!是可以这样处理的,实际工作中还是有计入其他应付款的

老师您好:缴纳和计提工会经费的会计分录是:借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 收到工会经费的会计分录怎么做啊?
工会经费返还时为什么计入其他应付款?计提时:借管理费用贷应付职工薪酬—工会经费,返还时,借:银行存款 贷:应付职工薪酬—工会经费不就可以了嘛,为什么返还时是计入其他应付款
老师,现在的工会经费返还是不是记入应付职工薪酬的啊? 分录是不是这样的 借:银行存款 贷:应付职工薪酬-工会经费
借:管理费用-工会经费 贷:银行存款 这样多好 工会经费又不是职工薪酬怎么还要弄个应付职工薪酬
借银行存款 贷应付职工薪酬,工会经费 借应付职工薪酬,工会经费 借管理费用负数 ,老师,工会经费返还款这样做是不是应付职工薪酬的都应该是负数,因为计提时已经这样做一次了。