同学,你好。在你结账前,新录入的凭证都会计入当期即5月份的
老师我用的用友U8的软件,7月份的凭证我从另一系统里导进去了,但前面还有5、6、月份的账没做,我是不是只要在录5月份的时候 把填凭证日期填到5月,录6月把凭证填制日期填到6月就可以了?
老师,用友T3普及版,怎么在5月账里添加凭证?5月的账没有结账,只是记账了。
老师,请问用友T3在月末结账时提示有一张凭证未记账,应该怎么处理?
你好,老师。反结账的功能是只能反结账最后的一期吗,我打个比方,比如我的软件里有2020年9月份到2022年6月份的记账凭证,然后我去反结账,是不是我反结账后只能修改或增加2022年6月份的记账凭证,而不能修改或者增加2022年5月的凭证呀
用友r9系统,5月份没有发生业务就没有记账,6月发生业务了需要记账,记账时提示5月份未结账需要结账才可编制新的凭证。我去5月份结账时,提示本月未记账请先记账才能结账。这种情况怎么处理呀?怎么才能记6月的账。
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
会计学堂网站是什么
老板开了个体工商户,给自己发工资,个人经营所得可以扣除老板工资么?
提问#老师:为什么在全量发票导出中发票基础信息表与信息汇总表不一致 ?
我进入总账里边,然后选填写凭证,点进去之后就没有5月份的凭证。
你筛选的时候不要选择“未过账”,选择“全部”
在哪里选?
你截图我帮你看一下
老师,我下班了,明天给您截图
好的,我看了截图给你分析原因。
好的,谢谢老师
同学,这个不客气的。