对的,只能一个一个月反结账

你好,老师。反结账的功能是只能反结账最后的一期吗,我打个比方,比如我的软件里有2020年9月份到2022年6月份的记账凭证,然后我去反结账,是不是我反结账后只能修改或增加2022年6月份的记账凭证,而不能修改或者增加2022年5月的凭证呀
老师你好,想问问我一二月做好账结账了,当时做的进项票写的是“应交税费-应交增值税进项税”,但这发票没有认票,那这个分录是不是要改为“应交税费-应交增值税-待认证进项.”呀?那我结账后一月份还能反结账修改吗?或者有什么更好的方法吗?
您好,老师,我刚看到,从6月份开始到现在,我把研发人员的保险计入了管理费用科目,记错了,这样在企业所得税申报的时候6月份和9月份的研发费用加计扣除的数都不对,这种情况我应该怎么办?在11月份里录入凭证调账还是需要反结帐回去改?企业所得税申报的需要回去修改吗?
老师,你好,我公司是一般纳税人,经营医疗器械业务的,我们刚刚申报完所得税汇算清缴,但是有几笔停车费专管员说不能抵扣进项税,说去年抵扣相关增值税进项需要按月匹配调整,并且会自动出来滞纳金,不然会影响所得税,那我直接调整当月的增值税报表,那所得税是不是调整今年的汇算清缴就可以了吧,季度的所得税申报需要动吗,我不需要反结账去年的记账凭证吧,然后调整这些后怎么做账务处理
老师,你好,我公司是一般纳税人,经营医疗器械业务的,我们刚刚申报完所得税汇算清缴,但是有几笔停车费专管员说不能抵扣进项税,说去年抵扣相关增值税进项需要按月匹配调整,并且会自动出来滞纳金,不然会影响所得税,那我直接调整当月的增值税报表,那所得税是不是调整今年的汇算清缴就可以了吧,季度的所得税申报需要动吗,我不需要反结账去年的记账凭证吧,然后调整这些后怎么做账务处理
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公司从银行贷款了50万,这50万没有直接到公户上,而是转到一张存折上,年前打给法人的弟弟12万,由法人的弟弟再把这笔款转到公户上,这笔贷款是这样的用多少转出来多少,转出来的才开始记利息,放在存折上是不记利息的,今天又转了5万,这个分录应该怎么处理,
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老师,两个大项目经理做33家公司历害,还是一个项目经理做22个公司历害
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可以一个月一个月反结账,老师的意思是我修改完好或者增加好6月的记账凭证后我还可以往前修改或者增加5月份的凭证吗
你记账结转后就不能增加了,除非你反记账反结账
我的意思是我的金蝶软件里记账凭证有2020年9月份到2022年6月份的账都有,然后我今天想反结账2022年5月份的账,我反结账后只能改2022年的6月份的账,我还能反记账到2022年5月份修改或者增加2022年5月份修改吗
可以修改的,你反结账5月的数据就行
老师的意思反结账可以随意反结账你想修改的月份
而不是系统默认反结账到最近月份吗
不行的,只能按月度顺序,反结账,比如你想改3月凭证,你必须按顺序。543反结账
这个我刚刚反结账了,可是只能修改2022年6月份凭证
我是不是修改了6月份凭证后,在结账6月份,然后再反结账就是反结账才是可以修改5月份的呀
我刚刚增加了5月份的增加不上去,提示5月已结账,其实我都已经反结账了,还是提示5月修改增加不了,只能增加6月的凭证是可以的
怎么一个一个月反到5月份呀
我都已经反结账了,还提示这个
比如你要修改4月数据,现在是7月,那你就要反结账6月数据,然后反记账6月数据,然后反结账5月数据,然后反记账5月数据,然后反结账4月数据,然后反记账4月数据,那你才能修改4月数据
我们的电脑上没有反记账这个界面
https://jingyan.baidu.com/article/67662997574fac15d51b8483.html看下这个教程,反过账,一个一个月反过账。
我没有权限,我就是管理员呀,
是哪块设置
你好同学,平台规定新问题必须要重新提问,请重新提问,谢谢配合