对的,只能一个一个月反结账
老师好!我刚刚年底结转了,但是发现一个错误,想反结账,但是提示年初不能反结账,要到年底结转备份里面才能反,我打开2020年的不小心反结转了两次,现在12月份的过不了账,提示本会计期间没有要过账的凭证,请问我该怎么操作才能过12月份的账?
因为七月初季报(财务报表)之后我又反结账改了一笔凭证,动了利润表的金额,然后手上的企业也比较多,想把凭证恢复,然后在七月份的账务里面做调整,,但是忘了是哪家,我现在一家一家核对,是不是只要我申报的财务报表的本年累计数和我财务软件里的利润表的本年累计数是一样的,就说明这两份的数据是一致的?
你好,老师。反结账的功能是只能反结账最后的一期吗,我打个比方,比如我的软件里有2020年9月份到2022年6月份的记账凭证,然后我去反结账,是不是我反结账后只能修改或增加2022年6月份的记账凭证,而不能修改或者增加2022年5月的凭证呀
老师你好,想问问我一二月做好账结账了,当时做的进项票写的是“应交税费-应交增值税进项税”,但这发票没有认票,那这个分录是不是要改为“应交税费-应交增值税-待认证进项.”呀?那我结账后一月份还能反结账修改吗?或者有什么更好的方法吗?
您好,老师,我刚看到,从6月份开始到现在,我把研发人员的保险计入了管理费用科目,记错了,这样在企业所得税申报的时候6月份和9月份的研发费用加计扣除的数都不对,这种情况我应该怎么办?在11月份里录入凭证调账还是需要反结帐回去改?企业所得税申报的需要回去修改吗?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
可以一个月一个月反结账,老师的意思是我修改完好或者增加好6月的记账凭证后我还可以往前修改或者增加5月份的凭证吗
你记账结转后就不能增加了,除非你反记账反结账
我的意思是我的金蝶软件里记账凭证有2020年9月份到2022年6月份的账都有,然后我今天想反结账2022年5月份的账,我反结账后只能改2022年的6月份的账,我还能反记账到2022年5月份修改或者增加2022年5月份修改吗
可以修改的,你反结账5月的数据就行
老师的意思反结账可以随意反结账你想修改的月份
而不是系统默认反结账到最近月份吗
不行的,只能按月度顺序,反结账,比如你想改3月凭证,你必须按顺序。543反结账
这个我刚刚反结账了,可是只能修改2022年6月份凭证
我是不是修改了6月份凭证后,在结账6月份,然后再反结账就是反结账才是可以修改5月份的呀
我刚刚增加了5月份的增加不上去,提示5月已结账,其实我都已经反结账了,还是提示5月修改增加不了,只能增加6月的凭证是可以的
怎么一个一个月反到5月份呀
我都已经反结账了,还提示这个
比如你要修改4月数据,现在是7月,那你就要反结账6月数据,然后反记账6月数据,然后反结账5月数据,然后反记账5月数据,然后反结账4月数据,然后反记账4月数据,那你才能修改4月数据
我们的电脑上没有反记账这个界面
https://jingyan.baidu.com/article/67662997574fac15d51b8483.html看下这个教程,反过账,一个一个月反过账。
我没有权限,我就是管理员呀,
是哪块设置
你好同学,平台规定新问题必须要重新提问,请重新提问,谢谢配合