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上个月销售方给我们开的发票我抵扣了,这个月发下发现有问题,我们是购方已开红字信息表,我们购方的账务需要怎么处理吗?

2021-06-30 08:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-30 08:39

拿到对方开的红字发票以后做负数,然后再按照正确的发票做账

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快账用户3317 追问 2021-06-30 08:40

这个月没有收到负数发票呢?账务先不处理,等收到发票了再处理是不

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齐红老师 解答 2021-06-30 08:41

对的,这个月不用做啥呢

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快账用户3317 追问 2021-06-30 08:42

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-06-30 08:42

不客气,如果满意帮忙给个五星好评

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