同学你好 应纳税所得额在100万以内的按2.5%缴纳吗?——是的;
老师:今年的小规模企业所得税季度申报时,应纳税所得额在100万以内的按2.5%缴纳吗?
老师,请问小规模公司企业所得税不超过100万可以按2.5%缴纳,这 100万是应纳税所得额吗?还是开票收入100万啊?
老师,小规模企业年应纳税所得额不超过100万,减按12.5%并按20%的税率预缴季度所得税,100万是根据上年度的应纳税所得额来衡量的,如果是今年新成立的公司在预缴时也按这个政策吗?
老师好!在2021年预申报企业所得税是负数,年报利润是正数有10万利润总额,属于小微企业,今年小微企业应纳税所得额不到100万可以按2.5%缴纳企业所得税,不知政策是否这样?我们是否按照2.5%缴纳所得税还是5%?
老师您好,小微企业今年所得税缴纳政策是100万以内按利润的2.5%算吗
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
谢谢老师
不客气的,祝您学习愉快;