同学你好 外贸出口的可以退
你好,我公司是有出口权限的企业,但是一直没有进行出口业务,留底的进项在什么情况下可以退税?
公司存在什么情况可以退进项税,销售货物出口?还有什么销售行为吗?
老师,出口货物的征退税率之差不能退,不可以抵减内销吗?为什么要做进项税额转出
我们销售给一家外贸公司货物,他们自己办理出口。为什么这家外贸公司有时要进项发票,有时不要呢?不要进项他们怎么做出口退税?
请教老师,有出口销售,什么情况是出口退税?什么情况进项转入成本? 公司是国内进原料自己加工,销售过滤产品,有出口,既没有出口退税也没有进项转进成本。应该属于哪种情况?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
还有发生什么情况可以退
同学你好 这个就是出口退税的
只有出口才可以退税是吗?其他任何情况不可以退吗?公益这些?
对的 这个就是出口退税
然后就是高新企业的即征即退 先征后退 但是都说的是销项