红字冲减管理费用 计入研发支出-其他 科目
老师,请问一下,我们公司要申报高新企业,现在要调账,之前的房租是计入管理费用,现在把它调为研发费用该如何调呢?
老师,我想问下,之前我们公司的工资跟办公费都是计入管理费用跟主营业务成本。现在想要申请科技型企业,想把之前的科目计入研发费用,这个怎么调整,谢谢老师
老师 想问下 就是高新技术企业申请的话 我们老板说需要调账 是调之前月份 还是在这个月调整啊 调账的话 是分一下研发费用 研发人员的工资吗 我们这一个会计在调她家的账 这个在之前月份调账了 报表咋办啊
老师好,一个高新技术企业,都是研发部门,从2020年开始到现在,计提的工资会计科目有: 管理费用-研发工资, 管理费用-管理人员职工薪酬 研发费-人工费用-工资及福利费 管理费用-研究费用, 老板要申请高新技术企业,调账的应该怎么调呢?调的时候看哪个数呢? 谢谢
老师,我公司要申请高新,需要做研发费用,我们用的小企业会计准则,实际上没有研发的,现在要调整,之前材料都是结转成本的,现在调整部分研发,这个我要怎么调整?
请问报销完毕的无发票差旅费餐助,当时报销计入差旅费了,工资表中包括这项补助,发放工资的分录要怎么扣除这一项
收到一张咨询服务费,知识产权代理费普票,2万块,老师,我怎么挂账,是咨询注册商标的事,我们公司是生产制造业,挂管理费用-办公费吗?
14年平价卖了一项固定资产, 借:应收账款 11.3 贷:固定资产清理 10 应交税金-应交增值税-销项税1.3 当时抵扣了进项税,现在s局不让抵扣,让走简易计税3%减按2%,已经红冲之前的发票并开了普票,分录怎么写
一般纳税人开具的一张电子发票二手车,只有金额8000,税额为0,申报增值税时填在开具其他发票,那这8000价税分离来申报增值税的话,申报的增值税金额及税额就和实际开具的发票金额对不上,这没问题吗
请问老师,这个题C和D不太明白。这个胡某最终没有取得所有权吗?
请问老师,这个题C和D不太明白。这个胡某最终没有取得所有权吗?
我是一家外贸企业,一批货物采购价38万美元,销售价格42万美元,已经报关了,但是因为质量问题给客户收汇的时候打折了,只收汇了34万,会影响我退税吗,要怎么操作啊
收到一张劳务发票,维修费的,这个我怎么做账,我需要报个税么?
前期已经抵扣的进项票,怎么操作不抵扣
对方之前开专票给我们,我们已经抵扣了,现在需要退货,开红字发票,还是对方开吧?
研发支出 -费用化支出?还是资本化支出?
还有,我是把去年的帐重新做一遍也可以吧?就不用红字冲减了吧?
也可以 研发支出 -费用化支出