你好,是做税金及附加呀,借方,价外费用跟售价一样的

老师不是除了黄酒啤酒包装物押金要逾期时才确认收入,其他的收到时就确认收入,那第五算消费税为啥不把押金也计入
老师,白酒的包装物押金,不用计入税金及附加吗?第3计算消费税,为什么借方是其他应付款
老师,收到白酒包装物押金2260,借:银行存款2260 贷:其他应付款22690 计算增值税消费税 借:其他应付款460 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)260 贷:应交税费-应交消费税400 逾期包装物未退回确认收入,借:其他应付款1600 贷:其他业务收入1600.,请问还要做哪个分录把包装物消费税400计入税金及附加中?
老师,销售白酒计算消费税时 借:税金及附加 贷:应交税费-应交消费税 收到白酒押金时计算消费税 借:其他应付款 贷:应交税费-应交消费税 ,白酒押金的消费税是不是不用计入税金及附加呀?
请问第3计算步骤白酒的押金消费税为什么冲减其他应付款而不是计入税金及附加????白酒的押金是不是不用计入税金及附加?????
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
老师,第三道计算是借:其他应付款,单独列出来了,没有计入税金及附加
你这个答案应该是错了吧,因为它这个包装物又没有逾期,现在虽然要交消费税,但这笔钱到期了之后也是要还给客户的呀,所以不应该冲其他应付款。
老师,你帮我问问其他老师o(^o^)o我问了好几个老师了,都没有正确的答案出来
我跟我旁边的老师都认为但这个题不应该冲其他应付款才对的。你就这样想嘛,你卖白酒出去收了别人2000多的押金,这2000多的押金税法是规定你要交消费税,但是这个跟买方没关系啊,你收了买方的押金,到时候你还是要退给买方的,现在消费税就冲了其他应付款,难道到时候你还要减掉消费税去退吗
老师,那我出租给她不是很亏,倒贴了消费税跟增值税
怎么会倒贴呢?像这种的肯定你的价格会定得很高呀,也就是说这个钱你早就算在价格里面了。
我是说单从押金来看是倒贴了消费税跟增值税,那她给了2000的押金给我,我到时要还她2000,但是这个2000的押金我又要交消费税跟增值税,不是倒贴了吗?这个押金跟销售商品的售价没关系的吧,她租不租包装物,售价都是一样的哇
同学,你现在如果只是在做题,那你就按照正规的做法就行了,但你要问他贴不贴钱,我们肯定是要站在实际商业的角度来说啊,怎么可能只站在押金的角度去说呢,你做一笔生意本身就是综合考量的。