您好 填在应收账款栏次
老师 资产负债表 预收账款为负数需要调整吗?怎么弄
老师,资产负债表里其他应收款数是负数-97770.需要调整吗
老师,请问资产负债表上应付账款为负数是调整到预付账款对吗?
资产负债表应收账款期末数负数怎么调整,调到预收吗
老师,您好。资产负债表预付账款和应付账款出现负数怎么调整
老师您好,报税时,有无票收入计算的税费和主营业务收入和税局计算的有一定差额这个应该怎么报税呢
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老师,我们是建筑劳务公司,我们给建筑1开票,建筑1给甲方开票,现在甲方把开票这部分钱按农民工工资支付给我们了,我应该怎么做分录
朴老师,请问2023年的免税项目让进项税额转出,借方记入什么科目合适
你好老师请问公司购买车辆,图省事直接落户在公司员工名下啦,购车款还是从公司账户打款的,这种情况怎么处理呢?这个还是公司的资产的
请问老师,哪种用工形式必须用银行发放?
老师好:我们公司取得的增值税专用发票在增值税综合发票服务平台取得发票模块可以查询到,但是在勾选认证模块查询不到,是怎么回事呢?哪里操作不对吗?请指点
你好老师请问公司购买车辆,图省事直接落户在公司员工名下啦,购车款还是从公司账户打款的,这种情况怎么处理呢?
公司没有进项,一直开票,有风险吗
老师,自建厂房和办公楼 要办理不动产证,和会计账有啥关联,是要看计入在建工程科目的所有票据还是
怎么调呢 比如预收账款为10 那我要怎么调应收呢
填资产负债表的时候 把 预收账款为负数填在应收账款栏次就好了啊
直接填吗?
是的 这个不用调账 直接重分类填写就好了
还是不明白 老师麻烦您教下怎么弄
您填资产负债表的时候 把预收账款科目的负数金额 填写应收账款栏次 软件做账的话 最好找售后服务工程师调整取数设置
是软件做账 那我直接坐凭证调账可以吗
直接做凭证调整可以的
是不是找售后调账会更好?不然每个月都出现这种问题怎么办
对的 因为这个本来就不需要做分录调整的
老师 我还是不会调往来科目负数这个表 我们用用友软件的
那您现在 预收账款为负数 是贷方负数吧
预收账款余额在借方 预付 预收 都是负数
借:应收账款‘ 贷:预收账款 借:预付账款 贷:应付账款 这样写分录调整
做分录?因为说调表 所以我不会
调表的话 您不会 就做分录调整一下 不然就找售后啊 取数公式设置
售后说不会 哈哈
那没办法啊 售后都不会 这也太。。。。。。