您好 填在应收账款栏次
老师 资产负债表 预收账款为负数需要调整吗?怎么弄
老师,资产负债表里其他应收款数是负数-97770.需要调整吗
老师,请问资产负债表上应付账款为负数是调整到预付账款对吗?
资产负债表应收账款期末数负数怎么调整,调到预收吗
老师,您好。资产负债表预付账款和应付账款出现负数怎么调整
电脑怎么看直播课程?
老师,请问税费包括哪些
老师 这种能开3%的票?
请问老师,我们是建筑行业一般纳税人,7月1号开出1200万含税发票,7月9日收到对方商业承兑汇票865.77万。怎么做分录?
老师,请问费用类的支出,本月已经付款,但是发票后面月份才收到,这种情况需要怎么记账呢?帮忙写下详细分录,付款的时候怎么做分录,后面月份收到发票怎么做分录,谢谢
老师我想问一下就是客户当月的消费没有开发票,然后过了几个月才给开发票,当月消费的都已经申报纳税了,应该怎么给客户开发票,怎么做账呢?
老师,个人付款开公司发票名这是可以的吧?但现在查出这个人和这家公司没有关系,但之前已经开了发票,请问假如我现在要求对方以这家公司名支付款给我们,然后退款给他个人可以吗?但时间过去已经几个月了,时间有影响否?
老师普通汇兑啥意思啊
老师 麻烦给一个 印花税税率表 图片也可以 多谢
老师,系统性风险就是利率风险吗?
怎么调呢 比如预收账款为10 那我要怎么调应收呢
填资产负债表的时候 把 预收账款为负数填在应收账款栏次就好了啊
直接填吗?
是的 这个不用调账 直接重分类填写就好了
还是不明白 老师麻烦您教下怎么弄
您填资产负债表的时候 把预收账款科目的负数金额 填写应收账款栏次 软件做账的话 最好找售后服务工程师调整取数设置
是软件做账 那我直接坐凭证调账可以吗
直接做凭证调整可以的
是不是找售后调账会更好?不然每个月都出现这种问题怎么办
对的 因为这个本来就不需要做分录调整的
老师 我还是不会调往来科目负数这个表 我们用用友软件的
那您现在 预收账款为负数 是贷方负数吧
预收账款余额在借方 预付 预收 都是负数
借:应收账款‘ 贷:预收账款 借:预付账款 贷:应付账款 这样写分录调整
做分录?因为说调表 所以我不会
调表的话 您不会 就做分录调整一下 不然就找售后啊 取数公式设置
售后说不会 哈哈
那没办法啊 售后都不会 这也太。。。。。。