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我们是购买方,这张发票如何做分录呢??

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2021-06-30 17:27
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-06-30 17:27

借管理费用-办公费 5000 贷银行存款 5000

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借管理费用-办公费 5000 贷银行存款 5000
2021-06-30
你好 借:固定资产  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目 
2021-12-23
您好 分录 借:预付账款--预付卡      贷:银行存款等
2021-02-20
同学,你好 借:固定资产/管理费用-办公费 应交税费 贷:银行存款
2021-11-05
你好 借:长期待摊费用,  贷:银行存款等科目 
2021-06-30
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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