你好 是的。 开错了就得红冲的。 你多缴纳的话 就申请退税或者抵减以后税费就行了。

老师 我们7月申报了一笔简易计税的税款7220元 已交税,8月红冲了这张发票,但是从新开具的发票是差额征税,税款是166.67元 ,我申报8月份税款时怎么报税?多交了7053.33元 我们是一般纳税人一般计税和简易计税分开合算的
老师,我上月开了一张简易计税的发票,分录是这样写的:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-简易计税 我这个月要红冲,分录应该怎么写啊
老师,我们是一般纳税人,本月开了一张简易计税的专票5%的租赁发票。下个月如果要冲红,是不是得开红字发票?还有这简易计税的交的增值税和附加税该怎么处理呢?
我公司是建安企业一般纳税人,11月的时候开了一张3%简易计税的红字发票,现在报税要怎么填?