同学,你好。首先你要比对帐、发票、销售单的差异;因为现在申报表是自动采集发票盘中已开发票。所以,比对出差异后,这个月记账将已记账上个月未开发票的金额红冲后按照本月实际开票金额确认收入
老师 我们是销售牙科器械的公司,我们有个业务系统叫千方百剂,我是根据这个系统里面的出库单做销售收入,即库存商品一出库 ,我就确认收入。但是跟我们的开票情况不太一致,这两者之间有差异,导致财务报表里面的销项税和金税盘系统里的销项税不一致,报税时应该怎么处理呢 报表怎么办
老师好,5月份的申报金额比账上的少,因为开票人员离职了,系统里的销售单是销售做的,就是说有一部分销售的单子发票没有开出去,财务报表又要填到报税系统,怎么处理
假如10月份销售20000万,给购买方让利1000,11月份开发票收款的时候是按照20000万按照折扣5%开的(但是开票系统开出跟计算机算会有几分钱的出入),10月份做账应该怎么做账务处理,11月份开票收款又怎么做账务处理,10月份申报增值税的时候按照什么金额报
因为是税局系统的原因,就是本期销售情况明细那里,那个表上那个数据,导入的金额都是正确的,跟开票系统的也是一致的,但是到主表的时候他带进去的数据就差了一分钱,但是主表销项税额这里是不能修改的,所以说今年这样累计下来差了两分钱,就是纳税申报表上留抵的比账上多了两分钱,要不要调账? 就是我账上的科目数额没有做错,税局系统的原因导致的,申报表上比账上多两分钱,申报表上的留抵是376187.32,账上的留抵是376187.30(应交税费-应交增值税科目 借方余额)
请问下老师,本月开了冲红发票,请问这个负数销售额在电子税务局增值税申报时填在哪里呢,我看系统带出来的开票金额是没有扣掉负数销售额的,冲红开的税率有好几个,请问怎么填呢
请问有刘老师的从头到尾的课程吗?二十九期只有基础课是刘老师的,后期还想听她的
1-3季度财务报表都对不上企业所得税,4季度都对上了,不影响吧?
企业所得税预缴了,但是由于报表是亏损的,现在就是说如果按报表去报企业所得税,那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退,就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
老师,公司有几个的工资是现金发的,报了个税的,有影响吗
借:应付职工薪酬100 贷:个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了,所以不应该扣除个人社保养老扣除10元,这个账怎么平?
老师,公司目前没有一年多没业务了,本来账户里的钱也就不多,一直没有进账,目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了,上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的,我挂到其他应付款了,目前未分配利润为负数2000元,老板可能要注销公司,我是不是要把其他应付款转入营业外收入,这样未分配利润也是0了,报表中所有项目都是0了,我这样做对吗,还是说其他应付款先不转营业外收入,注销完后转,我没有办过注销
老师,就是酒店购买放在房间的洗漱用品怎么记账?
公司主要业务,用香港公司的抬头来做,平时收汇结汇有哪些要注意的吗,里面也涉及到和大陆公司的贸易
老师你好,建筑公司包了个活,把卫生间洗脸盆,小便池,隔断安装包出去,一个家具公司,提供洗脸盆石材,小便池隔断等商品并提供安装。现在对方要开票,开什么项目。银行付款备注的是工程预付款
不小心开了两张发票 冲红一张之后 蓝字发票开具金额那里还是显示两张发票的总数之和
必须要红冲吗
系统销售那一块不归我管,冲销很麻烦
同学,如果不红冲,就只能,把应红冲的业务不确认收入
那报表上怎么处理,上报数据的时候怎么办,而且上月没有开票的要在这个月补出来
同学,你好本月末应该账目确认收入累计额和纳税申报表累计额一致