你好,这个可能系统没有同步建议你去大厅再看一下数据是否带到期初了
老师,上个月申报时候,更正申报了附表4,税额抵减期末余额是1万多,当时是去税局让前台的人修改了,这个月的附表4的起初并没有带出上个月的期末,怎么办?那现在申报时候,出现这个提示是不是跟那个有关系呢?
老师,我是现代服务业一般纳税人,我21.4月有一般项目加计抵减额期末余额为1228.5,但我21.5月和21.6月没有开过票,所以附表四为零,就没有显示,但我21.7月有开票了,现在来申报时云弹出期初余额为0,那我这个要怎么进行申报呢?在哪里可以进行修改期初余额呢?
老师,我期末结转进项销项的时候发现2021年4月报表上面少申报了农产品进项发票,税务上我期末留底为0,但是做账的话期末留底就要有少什么的这笔税额,这个我该怎么做账使期末数为零呢,我不想去更正申报税额了
增值税附表三2月份申报表是抄税后自动申报的,第3列与第4列是本期发生额。到3月份申报表的时候,必须让填写3、4列本期发生额,不然不让保存,所以我填写了。这个月申报4月份的时候,发现不再提醒之前数据的问题,我就填写了第一列,本期发生额。但是我知道该表第3列与第4列不应该填的,第六列期末余额不应该有数。怎么办?因为不影响主表数据,可以不修改吗?对后期有影响吗?
老师,4月在申报3月出口(退)免税申报提 存在不得免征合计和增值税纳税表差异 ,当时咨询了管管,说是我2月增值税附表二的18栏 填错了 应该填写在14栏,那我也去更正了2月的增值税附表二,也更正了3月的增值税,在4月申报的时候还是出现这个异常,税务老师叫我等 说是系统问题 那我等到现在 还是提示这个问题,我不知道我哪一步还错了?今天税务老师说 合并在5月申报,所属期报4月,那要还还出现这个提示怎么处理啊?
老师,您好!请问下非房企自建房交房产税是:房产原值包含土地价款吗?还是只包含建筑期间摊销的土地成本款,自建房土地摊销的年限是40年?
为什么耗费差异是价差?
请问老师,单位2024年的收入,因为合同终止有10万元账面已经确认收入了。领导让修改2024年的汇算清缴申报表,直接利润表的收入减去10万元。可以么?
老师,初级知识 进口不征,出口不退什么意思
老师,其他业务收入的款老板专门用一个卡收,次月转入主卡以主卡做账为什么要用预收啊根据当月小票借其他应收款老板贷其他业务收入然后次月借银行存款贷其他应收款老板,不对吗
老师你好,我想了解下石油行业损耗率怎么算。按千分之,期初库存61.18吨,本月入库96.1吨,本月出库88.82吨,账面库存68.46吨,实际盘点库存67.95吨,求损耗率怎么算
老师,2025年医疗互助金怎么做账?
老师你好,我想了解下石油行业损耗率是怎么算的,说按千分之,期初库存61.18吨,当月入库96.1吨,当月总出库88.82吨,账面库存是68.46吨,实际库存(实地盘点)为67.95吨,求损耗率怎么算
老师请问一下,公司汇算清缴的时候折旧问题,如果全部都按500w一次税收的话,清算好要税收返还了,但是不想这样?能不能固定资产有多个,选择其中部分500w一下全额折旧,另外一部分仍然还得按帐上折旧,两种方式并行,这样分摊?
老师,老板有2张卡,其中一张是做其他业务收款的卡,月底老板会把做其他业务的收入转到主卡上面来,做账是以主卡为主做,但当月的收入都是次月汇总转进来,怎么做账,是记其他应收款老板然后主营业务收入次月转进来再做借银行存款老板贷其他应收款老板可以吗,还是怎么做啊