您好 需要按照当时的17%计算
老师想请教一下,16年的销售,因对方公司原因一直未开票,现在想算按无票收入需缴纳的税费,我需要按照13%计算,还是按照当时的17%计算呢?谢谢!
一般纳税人公司(非二手车销售公司)于2019年3月前过户给别人一辆车,那时候还是16税率,但是当时未走账,车子还在账上挂着,并且一直算着折旧,因担心有纳税风险想在账上处理掉这个车子,需要怎么做可以避免纳税风险 并且因为需要给领导汇报说一下对应的会计政策 谢谢
老师你好,我有一笔收入是19年2月份收款的,现在确定对方不会要发票了,想把它作为无票收入处理,请问我是按照当时的16%计算税额,还是按照现在的13%计算税额呢?
老师您好,请问银行存款收入一笔两万元的咨询费,开发票对方公司只需要1.6万元,剩余的四千元以什么科目入帐呢?报税时收入是按两万元计算还是1.6万元计算呢?谢谢您
因货物质量问题,上游供应商通过保险公司赔付我司一万,我司将货物低价处理,请问这个赔款1万需要缴纳增值税吗?如果需要缴纳,是以下哪种方式处理?一是进项税额转出,二是直接将1万按照未开票收入计算增值税?并说明处理方式的缘由,谢谢!
到底无形资产摊销计不计入营业现金净流量?
老师,试用期可以不缴纳社保吗?
凭证可以半年的凭证装订在一起吗
老师,您好!我想问一下溢价发行债券,在算什么的时候,需要考虑溢价的部分
老板要把借公司的往来款转投资款。可以吗,用不用交税,需要啥附件
老师,请解析下这句话:加工费记入委外加工产品的成本。 我看我司科目余额表,全盘会计把委外加工费单独出来放制造费用了。我然后我核算成本只能分配到各个产品中。 然后现在生产领料领这个委外件。因为不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生产领料明细表肯定会领委外件和自制半成品组装成产成品嘛,是不是,因为工司没核算成本。所以领料明细表我套用采购单价乘以数量就是我成品成本。但里面含了加工费单价。那我现在是要把加工费减掉对吧。 2、全盘把加工费单独出来了,影响我核算吗?还是说我是可以把加工费计入委外加工产品成本
老师,比如委外加工的产品。ERP系统是有入库单价的对吗?如果自制的成品核算出来成本,在ERP里面也有入库单价对吗?
今年发放去年到今年的工资,发放的凭证需要附上去年到今年的每月的工资表吗
海关原产地证需要中英文章吗 没有可以做吗
当月销售额达到500万,当月升为一般纳税人,次月怎么报税表怎么填
那我现在申报也是按照当时的17%的税率来申报吗?现在没有这个税率了
现在申报也是按照当时的17%的税率来申报 去税务大厅柜面 还有滞纳金的
如果我现在按照13%的无票收入来申报,可以吗?税务局会查吗?对方还不确定还要不要开票
那都等了这么久了 为啥要现在做未开票收入 不等对方确定后再开具或者做未开票收入处理
这个是别人挂靠在我们公司做的项目,现在这个人不做了要清算,所以要计算这些费用
那您按17%的税率给对方清算 最好还有滞纳金 不然到时候万一税务查到会有风险的
滞纳金该怎么计算呢?
税金按日万分之五计算滞纳金
好的,谢谢老师了!
不客气哈 欢迎有疑问继续提问