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老师,你好!请问下我们是建筑业的,刚开始建设单位先打款进来我们会计做了预收账款,后来把工程款发票开给对方,那会计分录怎么做呢?

2021-07-01 12:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-01 12:25

您好 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额

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快账用户9087 追问 2021-07-01 12:49

不是预收账款增加再贷方吗?我理解错了,现在不是收预收工程款,而是在冲减预收款吧

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齐红老师 解答 2021-07-01 12:50

是的 是在冲减预收款

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快账用户9087 追问 2021-07-01 13:50

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-07-01 13:57

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您好 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2021-07-01
问题:老师我们是工程监理公司,收到业主的工程款之后,我们要收取管理费然后再拨给建筑单位,请问一下我们给建筑方拨出去是直接对方开票过来然后我们对公转给他们吗?请问这个过程会涉及到哪些税?分录怎么做呀? 解答:你好,亲爱的同学,这个款让对方开发票给你们,然后你们对公转账。这个税的话就涉及到增值税,附加税及企业所得税、个税等,一会儿发分录给你
2021-04-28
你这里是让对方开具发票过来作为你的成本处理,然后根据成本支付出去处理。
2020-01-03
同学你好 借库存商品 借进项 贷预付账款
2020-09-21
你好,收到建设单位的预收冲付给保险公司的预付
2021-03-03
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