借本年利润贷管理费用。

老师,你好,计提工资的分录,借:管理费用_工资,贷:应付职工薪酬_工资,需要附工资表吗?月末结转管理费用,我的摘要写,结转管理费用,可以吗?还是写本期结转
你好,我想问个问题,计提的工资,月底怎么结转啊? 借记管理费用工资,贷记应付职工薪酬,月末的时候管理费用怎么结转
工资先计提后发放,借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷别的。然后每个月正常结转损益,然后还要结转工资吗
请问老师,计提工资时借:管理费用–应付职工薪酬 10000 贷:应付职工薪酬10000,其中10000包含了代扣代缴的医社保公积金个税。我看结转本期损益时,借:本年利润10000 贷:管理费用–应付职工薪酬10000。 那么为什么结转损益时把包含代扣代缴的职工薪酬都结转了呢?
请问3月我有计提大了一笔借:管理费用,贷应付职工薪酬工资,现在4月,5月的的工资表,我要怎么做账???是借:应付职工薪酬,贷管理费用吗?
老师小企业会计制度下,工资以前年度差错更正怎么做完整的账务处理呢?工资差异15万
老师,个体户汇算清缴个人所得税经营所得,提示收入或成本与系统测算金额相差过大,原因怎么填?
一般纳税人开普票是几个点,和开专票一样交税吗
公司名下的车报废可以开税率为零的吗
老师,您好!我老板的公司为服务公司,然后又找了第三方,现在需要开票,也就是说我们开给下游的发票金额同上游开给我们的金额是一样的,确实为真实交易,这样一旦发票开岀来会引来税务稽查吗?收入成本金额一样
我想问下,现在开票汇率选取的时间变了嘛,在节假日前一天的,那么账面上的美元汇率是不是也是选那一天
没有报酬,有个日常报销费用
请问老师 固定资产用在生产车间 固定资产折旧分录:借:制造费用 贷:累计折旧 对吗?但是结转损益的时候制造费用不结转在损益科目中 这应该怎么做呢
定金怎么开票发票,提货付清,要函在售价里吗?
老师好,现在发放25年的激励奖,是做以前年度损益调整还是直接入费用?在25年12月没计提,当时领导没确定发多少。
那交企业所得税的时候需要扣除吗?
你好,企业所得税的时候可以抵扣。
本月收入三万,费用加成本含着工资超过三万,这样利润算负的吗?
你好是的,属于负利润的。