你好,计提工资的分录附件需要附上工资表的 月末结转是写结转损益

老师,你好,计提工资的分录,借:管理费用_工资,贷:应付职工薪酬_工资,需要附工资表吗?月末结转管理费用,我的摘要写,结转管理费用,可以吗?还是写本期结转
借管理费用4500贷应付职工薪酬工资已经发完需要结转吗?有点理不清
你好,我想问个问题,计提的工资,月底怎么结转啊? 借记管理费用工资,贷记应付职工薪酬,月末的时候管理费用怎么结转
老师,缴纳社保和支付工资的分录需要做结转吗?比如借:管理费用 贷:应付职工薪酬
工资先计提后发放,借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷别的。然后每个月正常结转损益,然后还要结转工资吗
老师好,像固定资产一般什么时候可以入账,什么时候可以计提折旧,是根据发票,还是验收单,还是根据什么来判断会好点
客户多付了几十款,然后我们老板不想把这多付的作为预收款,我直接平账进入手续费可以?
老师:业务单位几年要不回来坏账,处理需要啥附件说明吗?
老师 个人待开发票交的个税是经营所得 是预缴了1.3个点的 这个次年汇算的话是要怎么交税 怎么算的
请问,个税专项扣除,子女教育是指18周岁以下,还是超18周岁,但还在就读就可以的?
我是运输公司,现在要卖二手车,怎么开发票,(这个车之前是买的二手的,收到的发票是二手车行开的机动车发票)
物业费开要分小规模和一般纳税人不,
老师,我们今年1月份有个长期护理险,看参保费用是基本医疗保险费,征收项目是长期护理险,现在申报个人所得税个人部分的长期护理险要填写进去吗?怎么做分录?单位部分能抵扣企业所得税吗?
老师,小规模纳税人,红冲前一个月的发票,当时销项税已经结转到营业外收入,这红冲的销项税要怎么做账务处理呢?
老师劳务分包一般纳税人开票是几个点???
老师,我的计提和发放一块做的,我把工资表附到发放的凭证后了
老师,管理费用的明细科目写职工薪酬,还是写工资呢?
你好,管理费用的明细一般是写工资
应付职工薪酬的明细也写工资 可以吗?
你好,应付职工薪酬明细科目也是工资,是可以的