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Q

成本票30万,合同是一年期的,能不做分摊直接算到这个月成本吗?

2021-07-01 14:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-01 14:47

你好 不能 ,要权责 发生制做账 和收入相对应转成本 

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快账用户8264 追问 2021-07-01 14:48

那我能先暂估成本,然后用分摊冲掉暂估成本吗?

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齐红老师 解答 2021-07-01 14:54

你好 这样处理是要以的 

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快账用户8264 追问 2021-07-01 14:55

是可以吗?

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齐红老师 解答 2021-07-01 15:00

没有发票时可以暂估  后面取得发票就可以  ,和收入相对应转成本 

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快账用户8264 追问 2021-07-01 15:02

那我合同是4月份开始的,现在才收到,456没做分摊怎么办?从七月开始做分摊,不按合同来吗?

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齐红老师 解答 2021-07-01 15:10

借预付 贷银行 借成本科目 贷预付  收到发票红冲没有发票的分录 ,按发票入账 

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快账用户8264 追问 2021-07-01 15:13

是从收到发票的月份开始计算,分摊一年吗?

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齐红老师 解答 2021-07-01 15:15

不是  实际发生成本的月没有发票暂估记成本就可以 

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快账用户8264 追问 2021-07-01 15:16

但是我已经结账报完税了,这个月才收到合同,合同又是4月生效的,该怎么办

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齐红老师 解答 2021-07-01 15:24

你好 发生了就记成本 里,没有发票可以暂估 有疑问  ?

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快账用户8264 追问 2021-07-01 15:25

意思是456其实是发生成本了,我七月份直接把四五六的本该分摊的金额记到成本里,然后剩下的继续按月分摊吗?

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齐红老师 解答 2021-07-01 15:34

是的  456就正常记成本,收到发票时把456暂估成本红冲 按发票入账 后面几个月的按月分摊就可以了 

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快账用户8264 追问 2021-07-01 15:35

方便写一下会计分录吗

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齐红老师 解答 2021-07-01 15:43

借成本类科目 贷应付账款暂估  收到发票时  借成本类科目负数  贷应付账款暂估 负数 借成本类科目 贷应付账款

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你好 不能 ,要权责 发生制做账 和收入相对应转成本 
2021-07-01
你好,那你一次分摊4567月份儿的。
2021-07-01
您好 2023年暂估成本,成本票2024年1月份才能到,这个成本票到时候汇算清缴不需要调增  可以直接用到2023年成本里面
2024-01-12
你好;     按月分摊计入主营业务成本。 权责发生制拉做账     
2021-11-11
您好,2万元对成本影响不大。如果明年10月份继续收到2万的维保费继续一次性记入成本。从全年来说每年2万是没问题的
2021-11-11
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