你好 不能 ,要权责 发生制做账 和收入相对应转成本

做账需要将合个开票的不同项目成本归集在合个开票的不同项目上吗?还是可以将所有项目发生总成本直接结转到完工开票的产品中,不用分摊
成本票30万,合同是一年期的,能不做分摊直接算到这个月成本吗?
监控维保费一年的,2021.10一2022.10月,2万,不做长期待摊费用,按月分摊费用,直接计入主营业务成本2万,可以吗?
监控维保费一年的,2021.10一2022.10月,2万,不做长期待摊费用,按月分摊费用,直接计入主营业务成本2万,可以吗?
监控维保费一年的,2021.10一2022.10月,2万,不做长期待摊费用,按月分摊费用,直接计入主营业务成本2万,可以吗?
老师发票开票额度不够了,怎么处理
老师公司的一般账户收到公司的临时存款账户的钱,怎么做账务处理
我们工厂免租一个月 那免租的这个月所对应的制造费用的租金就为0 那相应的制造费用减少 这样没问题吧
更改2023年度财务报表,以前是小企业,现在更正咋成了一般企业准则了?
老师,请问下产品配送小规模公司开了免税发票,但是报税比对不通过,一般会是开票的问题吗
其他人不接,郭老师,郭老师,我们工厂的原材料损耗大,搬厂也卖掉了一些,我要怎么消耗掉这些原材料,怎么做账
请问老师,餐饮发票可以入工会的帐吗?
老师,以前年度有亏损,今年一季度为什么还要缴企业所得税呢
老师,这里的 c选项是正确的啊?哪里不对?说的就是在建工程在建的时候不摊销,,难道房地产的土地使用权在建设期间是要摊销作为成本的吗?
进项开进来是“石料”,销项开出去可以是“级配碎石”吗?
那我能先暂估成本,然后用分摊冲掉暂估成本吗?
你好 这样处理是要以的
是可以吗?
没有发票时可以暂估 后面取得发票就可以 ,和收入相对应转成本
那我合同是4月份开始的,现在才收到,456没做分摊怎么办?从七月开始做分摊,不按合同来吗?
借预付 贷银行 借成本科目 贷预付 收到发票红冲没有发票的分录 ,按发票入账
是从收到发票的月份开始计算,分摊一年吗?
不是 实际发生成本的月没有发票暂估记成本就可以
但是我已经结账报完税了,这个月才收到合同,合同又是4月生效的,该怎么办
你好 发生了就记成本 里,没有发票可以暂估 有疑问 ?
意思是456其实是发生成本了,我七月份直接把四五六的本该分摊的金额记到成本里,然后剩下的继续按月分摊吗?
是的 456就正常记成本,收到发票时把456暂估成本红冲 按发票入账 后面几个月的按月分摊就可以了
方便写一下会计分录吗
借成本类科目 贷应付账款暂估 收到发票时 借成本类科目负数 贷应付账款暂估 负数 借成本类科目 贷应付账款