那你开票的时候就正常 借应收账款贷工程结算,同时 贷应交税费,增值税。

跨区域已经预缴纳税款,我开给对方公司开的建筑劳务费票该如何做账
老师请问一下我们是建筑行业,现在要跨区域。合同已经签了,9月也收到对方的预付款了,但是我们没有开票给对方。请问老师我们9月需要做预缴吗?
老师,我们开的跨省市的建筑劳务发票,已经去那个地方缴纳了外管税,我自己如何报税呢。
老师,小规模纳税人开建筑服务车位安装,2022年和2023年的合同,现在需要开发票,需要填跨区域涉税事项报告表吗,如果需要填合同有效起止日期如何填写因为是之前年度合同。还有我一块开三个合同发票,对方是同一公司,只是项目地不一样,要分开开三次跨区域表吗,还有合同金额20万我可以先只开10万吗,必须是先开跨区域表再预缴再开票吗,预缴是预缴的合同金额,还是当期开票金额
小规模纳税人 跨市提供建筑服务,收到服务费26万,没有超一个季度30万,向对方开普票,需要填一个跨地区备案吗?需要预缴吗?预缴的时候 需要缴税钱吗?,如果没有填跨区域就开票了,有风险吗?
老师收入特别大 200多万我要是先暂估成本的 我应该按多少暂估啊,平时暂估也就按百分之96可是这金额这么大,感觉按99都还是很多
如果说你先开了发票出去,你又没有成本票进来,那么在季度预缴所得税的时候可以先按照暂估成本处理,但是你后面要取得发票。
这个我知道,我开了不含税的2274950.47,我现在暂估想企业所得弄个4000多 我应该按照多少暂估呢 之前没做过这个大的不太会做
你这个按照你未来可能发生的成本去暂估呀,就比方你预计要发生多少成本,就按照这个金额去暂估就可以了。
老师可以说的详细一点吗,第一次弄 说是暂估成本要把企业所得税弄个4000多块钱 可是我也不知道暂估多少钱
4000/25%=12000,收入金额-12000就起需要暂估的成本金额
老师你说的这个收入金额是不含税的金额吗
对的,对的,不含税的金额通知。
不含税的金额,前面打错字了。
老师你这4000除以百分之25不应该是16000,你算的是12000?
4000/25%=16000,收入金额-16000就起需要暂估的成本金额
老师,本来要开将近500万的票但是票不太够 只开了200多万那这6月份已经预缴纳的城建税地方教育费 教育费附加增值税 ,印花税和企业所得 我该如何入账怎么做会计分录呢,是不是要做成负的,不太懂这些
没太看明白你后面是什么意思,你这个做账的话是按照你实际发生的金额来做账啊。
你实际交了多少的税,你就正常放到相关对应的科目里面。